Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 170103 14.2.2017 Zál. platba vody 1-3- ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  356,00 EUR 
Detail Faktúra došlá dobr 14.2.2017 vyučtovanie vody 2016 - ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  -31,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017001735 2.5.2017 Zál. fa za vodné a stočné ZOS 4-6/17 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  356,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017003175 14.7.2017 doplatok -voda 1-6/2017 ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  76,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017003325 14.7.2017 vodné-7-9/2017 ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  356,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20177005369 11.10.2017 zál fa za vodu 10-12/17 - ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  356,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180008/2018000020 11.1.2018 Zál. platba voda - ZOS 1-3/2018 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  365,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017006386 1.2.2018 vyučtovanie vody - dobropis ZOSrok 2017 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  -37,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180264/2018003125 10.7.2018 Zál. platba vodné- stočné- ZOS 7-9/2018 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  365,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180266/2018002975 10.7.2018 vyučtovanie vodné-stočné 1-6/2018 ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  13,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180394/2018004652 3.10.2018 Zál. platba vody -ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  365,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190130/2019001582 9.4.2019 zál.fa voda ZOS 4-619 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54190008/2019002897 18.7.2019 vyúčtovanie vody - ZOS - dobropis PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  -64,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190320/2019003043 18.7.2019 Vodné- stočné 6-9/2019 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190450/2019004540 8.10.2019 Zál. platba voda 10-12/2019 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200118 6.4.2020 Vodné a stočné 01.04.-30.06.2020 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  296,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023000016/51230005 10.1.2023 Zál. platba voda 1-3/2023 ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  363,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022005738/54220048 16.1.2023 Vyučtovacia faktúra 7-12/22 - voda PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  -146,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230136/2023001449 11.4.2023 Preddavok voda 4-6/2023 ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  363,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230314/2023002876 31.7.2023 Vzučtovanie vodné ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  144,58 EUR 
Nastavenia cookies