Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 032014 4.6.2014 Úprava štúdie :Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá STOA architekti plus, s.r.o. 44 223 277  975,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 042014 28.7.2014 Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá - projekt stavby pre územné rozhodnutie STOA architekti plus, s.r.o. 44 223 277  4 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 032015 28.5.2015 Zálohová faktúra na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Prestavba a prístavba MsÚ STOA architekti plus, s.r.o. 44 223 277  2 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.2 k ZoD č. 25112013 24.9.2015 Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá, komunikácie a spevnené plochy STOA architekti plus, s.r.o. 44 223 277  1 765,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 062015 10.12.2015 Vypracovanie PD pre stavebné povolenie Prestavba a prístavba MsÚ STOA architekti plus, s.r.o. 44 223 277  6 165,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 012017 12.4.2017 Doplatenie k projektu pre stavebné povolenie Stavby Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá v... STOA architekti plus, s.r.o. 44 223 277  800,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 1/maj/2011 11.1.2011 Predaj nehnuteľnosti: pozemok parc. č. 583 – zastavané plochy o výmere 123 m2 HIGHWAYPOINT ONE, s.r.o. 44 195 044   6 150,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011043 18.4.2011 Pracovný odev a obuv pre ZOS, ZOS Stará Turá Perlička SK s.r.o. 44 130 881  144,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230576/20236941 20.11.2023 Pracovné odevy ZOS Perlička SK s.r.o. 44 130 881  97,55 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020085 2.6.2020 Jednorazové rukavice KORAKO plus, s. r. o. 43959954  38,73 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019217 16.10.2019 Objednávka byliniek pre bylinkový záhon - vnútroblok Hurbanova Ekobox, s. r. o. 43956718  279,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190515 28.11.2019 Bylinky pre projekt: Nový život pre vnútroblok Ekobox, s. r. o. 43956718  279,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018013 31.1.2018 Návrh, spracovanie a tlač propagačných dokumentov Projects, s. r. o 43954782  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180054 (4218020239) 16.2.2018 Návrh, spracovanie a tlač propagačných dokumentov Projects, s. r. o 43954782  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210018 27.1.2021 ZOS čistenie kanalizácie Miroslav Súrovský 43949665  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210122 30.3.2021 Čistenie kanalizácie -ZOS Miroslav Súrovský 43949665  90,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014162 13.8.2014 Autobus na oslavy 70. výročia SNP do osady Nárcie ATM GROUP s.r.o. 43944311  144,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014293 8.9.2014 Autobus na oslavy 70. výročia SNP do osady Nárcie ATM GROUP s.r.o. 43944311  144,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023108 31.5.2023 Autobus na výlet pre seniorov ATM GROUP, s.r.o. 43944311  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023212 14.7.2023 Autobusová doprava pre seniorov do Buchlovíc ATM GROUP s.r.o. 43944311  350,00 EUR 
Nastavenia cookies