|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
032014 |
4.6.2014 |
Úprava štúdie :Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá |
STOA architekti plus, s.r.o. |
44 223 277 |
975,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
042014 |
28.7.2014 |
Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá - projekt stavby pre územné rozhodnutie |
STOA architekti plus, s.r.o. |
44 223 277 |
4 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
032015 |
28.5.2015 |
Zálohová faktúra na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Prestavba a prístavba MsÚ |
STOA architekti plus, s.r.o. |
44 223 277 |
2 800,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.2 k ZoD č. 25112013 |
24.9.2015 |
Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá, komunikácie a spevnené plochy |
STOA architekti plus, s.r.o. |
44 223 277 |
1 765,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
062015 |
10.12.2015 |
Vypracovanie PD pre stavebné povolenie Prestavba a prístavba MsÚ |
STOA architekti plus, s.r.o. |
44 223 277 |
6 165,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
012017 |
12.4.2017 |
Doplatenie k projektu pre stavebné povolenie Stavby Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá v... |
STOA architekti plus, s.r.o. |
44 223 277 |
800,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
1/maj/2011 |
11.1.2011 |
Predaj nehnuteľnosti: pozemok parc. č. 583 – zastavané plochy o výmere 123 m2 |
HIGHWAYPOINT ONE, s.r.o. |
44 195 044 |
6 150,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011043 |
18.4.2011 |
Pracovný odev a obuv pre ZOS, ZOS Stará Turá |
Perlička SK s.r.o. |
44 130 881 |
144,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230576/20236941 |
20.11.2023 |
Pracovné odevy ZOS |
Perlička SK s.r.o. |
44 130 881 |
97,55 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020085 |
2.6.2020 |
Jednorazové rukavice |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
38,73 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019217 |
16.10.2019 |
Objednávka byliniek pre bylinkový záhon - vnútroblok Hurbanova |
Ekobox, s. r. o. |
43956718 |
279,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190515 |
28.11.2019 |
Bylinky pre projekt: Nový život pre vnútroblok |
Ekobox, s. r. o. |
43956718 |
279,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018013 |
31.1.2018 |
Návrh, spracovanie a tlač propagačných dokumentov |
Projects, s. r. o |
43954782 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180054 (4218020239) |
16.2.2018 |
Návrh, spracovanie a tlač propagačných dokumentov |
Projects, s. r. o |
43954782 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210018 |
27.1.2021 |
ZOS čistenie kanalizácie |
Miroslav Súrovský |
43949665 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210122 |
30.3.2021 |
Čistenie kanalizácie -ZOS |
Miroslav Súrovský |
43949665 |
90,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014162 |
13.8.2014 |
Autobus na oslavy 70. výročia SNP do osady Nárcie |
ATM GROUP s.r.o. |
43944311 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014293 |
8.9.2014 |
Autobus na oslavy 70. výročia SNP do osady Nárcie |
ATM GROUP s.r.o. |
43944311 |
144,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023108 |
31.5.2023 |
Autobus na výlet pre seniorov |
ATM GROUP, s.r.o. |
43944311 |
350,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023212 |
14.7.2023 |
Autobusová doprava pre seniorov do Buchlovíc |
ATM GROUP s.r.o. |
43944311 |
350,00 EUR |