|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2014012 |
19.12.2014 |
Interiérové vybavenie - nábytková zostava do kancelárie pokladne |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
1 488,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014012 |
19.12.2014 |
Nábytková zostava |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
1 488,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017173 |
16.10.2017 |
Oprava drevených stolov (kuchynka) a skríň na ekonomickom odelení (dane a poplatky, pokladňa). |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
100,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017174 |
16.10.2017 |
Oprava pódia na Námestí slobody v Satrej Turej. |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
3 600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017013-1 |
25.10.2017 |
Oprava stolov kuchynka MsÚ. |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017018 |
19.12.2017 |
Oprava pódia na Námestí slobody |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
3 588,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021017 |
21.1.2021 |
Montáž pracovného stola |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210046 |
8.2.2021 |
Montáž kancelárskeho nábytku. |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
50,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022131 |
1.8.2022 |
Montáž kuch. linky BD 380 na ul. GMRŠ, byt č. 29 |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
108,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022016 |
21.9.2022 |
Montáž kuchynskej linky BD380, byt č. 29 |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
108,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023126 |
28.6.2023 |
Sťahovanie a montáž nábytku |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
180,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013049 |
17.5.2013 |
Výroba reflexných pásikov s erbom mesta |
MM PARTNERS SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
43840175 |
114,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13126 |
27.5.2013 |
Výroba reflexných pásikov s erbom mesta |
MM PARTNERS SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
43840175 |
114,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
98/ext/2015 |
2.10.2015 |
Finančný dar |
MIPP SK s.r.o. |
43839231 |
4 950,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/maj/2018 |
9.5.2018 |
Darovacia zmluva |
MIPP SK s.r.o. |
43839231 |
3 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2018 |
14.5.2018 |
Peňažný dar na charitatívny účet |
MIPP SK s.r.o. |
43839231 |
500,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2017-soc. |
7.4.2017 |
Finančný príspevok na charitatívny účet |
MIPP SK s.r.o. |
43839231 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1211900358 |
29.10.2019 |
Školské potreby-pracovné zošity pre budúcich prvákov |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
871,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024066 |
10.5.2024 |
Školské pomôcky pre prvákov |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
1 494,90 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
60/ext/2016 (Z201615996_Z) |
8.7.2016 |
Tonery a náplne do tlačiarní, stlačený vzduch pre výp. techniku (realizované cez... |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
1 040,30 EUR |