Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FV1400499 10.12.2014 Dodávka tepla za 11/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  309,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230007 17.1.2023 Kancelársky materiál. KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064  309,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210396 14.9.2021 Spotreba elektriny august 2021 MsU. BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  309,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 412005835 15.2.2024 Business internet, virtual Fax Hlas 02/2024 SWAN,a.s., Bratislava 35680202  309,85 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/EKO/HLZ/2022 18.2.2022 Dohoda o finančnej zábezpeke Viera Škyrtová   309,89 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016248 6.12.2016 vzdelávacie podujatie Workshop dňa 9. 12. 2016 Penzión na Mlyne - Adrián Poláčik 50072234  310,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024164 22.10.2024 Skener Epson WorkForce DS-1660Wi TOP SERVIS IT, s.r.o. 44387598  310,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240500 11.11.2024 Skener Epson WorkForce DS-1660Wi (KC) TOP SERVIS IT, s.r.o. 44387598  310,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 201719 9.6.2017 Oprava vozidla NM 107 BI Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  311,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200512 9.12.2020 Denné centrum- dodávka tepla 11/2020 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  311,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210510 22.11.2021 Vyúčtovanie elektriny I. - X. 2021 - multifunkčné ihrisko. BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  311,41 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/EKO/HLZ/2022 18.2.2022 Dohoda o finančnej zábezpeke Pavol Bako   311,98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011047 26.4.2011 Objednávka na reklamný baner 1. varianta, veľkosť 4 m x 1 m Classic spol.s.r.o. 17642311  312,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017038 1.3.2017 Nábytok do Denného centra seniorov PZ nábytok a doplnky s.r.o 46183191  312,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12017 10.4.2017 Stoly do Denného centra seniorov Stará Turá PZ nábytok a doplnky s.r.o 46183191  312,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020146 16.9.2020 SSD disky TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  312,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200370 21.9.2020 SSD disky TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  312,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020180 4.11.2020 Ochranné štíty a respirtátory Pharma Comp, s. r. o. 47358203  312,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200456 6.11.2020 Respirátor, ochranný štít Pharma Comp, s. r. o. 47358203  312,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24/MAJ/HLZ/2022 16.9.2022 Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518  312,00 EUR 
Nastavenia cookies