|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014200 |
6.10.2014 |
Geometrický plán |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
257,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017102 |
13.6.2017 |
Ocenenia pre najlepších žiakov ZŠ |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
257,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
41/kult/2017 |
16.6.2017 |
Ocenenia pre najlepších žiakov ZŠ |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
257,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240613/5224254072 |
30.12.2024 |
Tlačiareň ZOS |
Alza.sk, s. r. o |
36562939 |
257,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51250169 |
7.5.2025 |
Business internet, virtual FAX, Hlas 5/2025 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
257,87 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013169 |
21.11.2013 |
Výroba čokoládových propagačných materiálov |
Anatex, s.r.o. |
36650641 |
258,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013172 |
25.11.2013 |
Čokoládové puzzle + fotografie mesta Stará Turá |
Chocogastro, s.r.o. |
25592424 |
258,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
41001602 |
12.12.2013 |
Výroba čokoládových propagačných materiálov |
Anatex, s.r.o. |
36650641 |
258,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014279 |
2.12.2014 |
Úpravu v systéme Tangram pre www.staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
258,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140545 (140113) |
8.12.2014 |
Úpravu v systéme Tangram pre www.staratura.sk (e-Gov, Články,...) |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
258,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016115 |
13.6.2016 |
Ocenenia pre najlepších žiakov ZŠ |
NAY Elektrodom a.s. |
35739487 |
258,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
32/kult/2016 |
17.6.2016 |
Ocenenia pre najlepších žiakov ZŠ |
NAY Elektrodom a.s. |
35739487 |
258,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190040 |
7.2.2019 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2018, nastavovanie,... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
258,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022186 |
24.10.2022 |
Revízia komínového telesa |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
258,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220514 |
7.11.2022 |
revízia a čistenie komínového telesa |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
258,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023250 |
18.12.2023 |
Zebra DS4608-SR7U3200SGW –DS4608-SR BLACK WITH STAND USB KIT: DS4608-SR00007ZZWW SCANNER,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
258,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240546 |
27.11.2024 |
Výpočtová technika |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
258,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200469 |
13.11.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 10/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
259,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51250002 |
13.1.2025 |
Business internet, virtual FAX, Hlas 1/2025 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
259,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4111002861 |
15.2.2011 |
Telef. hovory za mesiac január 2011 |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
259,30 EUR |