|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
4124020640 |
13.6.2024 |
Business internet, virtual Fax, hlas 6/2024 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
259,33 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023080 |
17.4.2023 |
Spracovanie ocenení a kompletizácia k podujatiu - Ocenenie osobností mesta - Cena primátora |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
259,68 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012073 |
18.6.2012 |
Prenájom mobolných WC |
EKOTOALETY s.r.o. |
35893117 |
260,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020174 |
3.11.2020 |
Termoboxy EPP na prepravu obedov v rámci opatrovateľskej služby |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
260,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240520 |
4.10.2024 |
Business internet, virtual FAX, Hlas 11/2024 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
260,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51250127 |
7.4.2025 |
Business internet, virtual FAX, Hlas 4/2025 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
260,59 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018042 |
4.4.2018 |
Bunker vo Vetešovom jarku - výmena vchodových dverí |
Ján Baďura, zámočnícke práce |
40272851 |
260,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
521/18 |
17.4.2018 |
Zhotovenie dverí na bunkri vo Vetešovom jarku |
Ján Baďura, zámočnícke práce |
40272851 |
260,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51250073 |
6.3.2025 |
Business internet, virtual FAX, Hlas 3/2025 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
261,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51250034 |
7.2.2025 |
Business internet, virtual FAX, Hlas 2/2025 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
261,18 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
51/MAJ/HLZ/2022 |
1.12.2022 |
Odpredaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1570/5 |
Michal Matejka |
|
261,25 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023083 |
19.4.2023 |
Doplnenie patch panelov v racku serverovní (nový MsÚ) |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
261,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230209 |
12.5.2023 |
Doplnenie patch panelov v racku serverovní pre wifi pripojenia (nový MsÚ) |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
261,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200483 |
27.11.2020 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS - modul Centrálna úradná elektronická tabuľa... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
261,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240543 |
27.11.2024 |
Pomerná časť ročnej údržby a mateodickej podpory MI-AIS (Komunálny odpad - množstvený zber) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
261,37 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/OVS/HLZ/2021 |
13.5.2021 |
Dohoda o urovnaní k Zmluve o výpožičke DŠS. |
Slovenská republika - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
261,39 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024189 |
25.12.2024 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) |
realizované cez www.eks.sk |
|
262,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1700439 |
21.11.2017 |
Denné centrum seniorov - teplo za 10/2017 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
262,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1900414 |
14.11.2019 |
Teplo v Dennom centre seniorov za10/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
263,27 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020007 |
10.1.2020 |
Pracovné stretnutie |
ADMIPOL s.r.o. |
52618790 |
263,55 EUR |