|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210346 |
9.8.2021 |
Elektrina za júl 2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
264,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1800503 |
28.1.2019 |
Dodávka a spotreba elektriny v DCS - Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
264,78 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013135 |
22.10.2013 |
Autobusová doprava na zájazd do Dunajskej Stredy pre Klub dôchodcov Stará Turá |
Športové kluby mesta |
36117200 |
265,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41220001 |
14.1.2022 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
265,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20123218 |
22.10.2012 |
Preprava osôb dňa 13.10.2012 |
Športové kluby mesta |
36117200 |
265,94 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019012 |
22.1.2019 |
Dopravné zrkadlo |
SIVEX, s.r.o. |
46 48 57 32 |
266,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1712/00903 |
19.11.2012 |
Zimné pneumatiky Matador 205/55 R16 4ks |
Pneuservis Pešíček s.r.o. |
28089758 |
266,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023180294 |
19.10.2023 |
Hygienický materiál 09/2023 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
266,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2000035 |
19.2.2020 |
Úhrada energie za rok 2019 + ostatné reg. poplatky za r. 2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
266,33 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020231 |
22.12.2020 |
Overaly, ochranné návleky na nohy a respirátory pre testovanie žiakov na ZŠ |
Pharma Comp, s. r. o. |
47358203 |
266,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200565 |
7.1.2021 |
Ochranné návleky, overaly a respirátory pre testovanie žiakov ZŠ |
Pharma Comp, s. r. o. |
47358203 |
266,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022161 |
20.9.2022 |
Tlačiarne BROTHER |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
266,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220438 |
27.9.2022 |
Tlačiarne BROTHER |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
266,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023162 |
17.8.2023 |
Osadenie stojankových batérii, napojenie myčiek na riad vrátane dodávky príslušenstva |
Aterm s.r.o. |
46157956 |
266,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV23116 |
21.8.2023 |
Montáž stojankových batérií do kuchyniek, pripojenie myčiek na riad vrátane príslušenstva... |
Aterm s.r.o. |
46157956 |
266,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017099 |
29.5.2017 |
Prenájom priestorov k rokovaniu a prehliadka pivovaru - oficiálna pracovná návšteva prezidenta... |
agaSSe, s.r.o. |
35886218 |
266,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
40/kult/2017 |
15.6.2017 |
Prenájom priestorov k rokovaniu a prehliadka pivovaru - oficiálna pracovná návšteva prezidenta... |
agaSSe, s.r.o. |
35886218 |
266,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000677947 |
12.6.2013 |
Spracovanie PPPU za máj |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
266,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180414 |
9.10.2018 |
Telefónne hovory za 9/2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
266,78 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014111 |
18.6.2014 |
Autobusová doprava na zájazd do Dunajskej Stredy pre Klub dôchodcov Stará Turá |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
267,00 EUR |