|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180398 (38900102) |
8.10.2018 |
Kópie za obdobie 9/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
138,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201100004 |
27.1.2011 |
MsP - prehliadka auta Citroen C4 NMX055 |
AUTO-Rs. PLAST s.r.o. |
|
138,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2324092014 |
18.9.2014 |
seminár IRP pre opatrovateľov |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
139,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014148 |
30.7.2014 |
Toner HP 64A |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
139,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140315 (13401580) |
5.8.2014 |
Toner HP 64A |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
139,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200539 |
17.12.2020 |
Oprava vozidla Škoda Octavia. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
139,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024038 |
14.3.2024 |
Toner Canon CRG 703 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
139,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240099 |
22.3.2024 |
Tonery Canon CRG 703 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
139,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150334 (34501221) |
4.8.2015 |
Kópie za obdobie 7/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 7/2015 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
139,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1500235 |
8.7.2015 |
Dodávka tepla za 06/2015 do Denného centra pre seniorov (Klub dôchodcov) |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
139,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1500295 |
18.8.2015 |
Dodávka tepla za 07/2015 do Denného centra pre seniorov (Klub dôchodcov) |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
139,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1500330 |
14.9.2015 |
Dodávka tepla za mesiac 08/2015 do Denného centra pre seniorov |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
139,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1600231 |
14.7.2016 |
Úhrada tepla za mesiac 6/2016 v dennom centre seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
139,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1600287 |
17.8.2016 |
Úhrada dodávky tepla za júl 2016 v Dennom centre seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
139,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1600320 |
13.9.2016 |
Úhrada za dodávku tepla do Denného centra seniorov 8/2016 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
139,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013005961 |
10.1.2014 |
vyučtovanie vody - ZOS 2013 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
139,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117008440 |
13.4.2017 |
Telefónne hovory za marec 2017 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
139,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180639 |
22.1.2019 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2018 - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
139,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190553 |
18.11.2019 |
Elektrická energia - sobášna miestnosť 10/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
139,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170021 (36700622) |
2.2.2017 |
Kópie za obdobie 11/2016 - 1/2017 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305, nájomné za 1/2017 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
139,73 EUR |