| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250678 |
18.12.2025 |
Inzercia OVS |
KOEX-PRESS s. r. o. |
34147748 |
110,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016059 |
11.4.2016 |
HDD do diskového poľa Synology |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
110,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160138 (15601006) |
19.4.2016 |
HDD do diskového poľa Synology |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
110,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200102546 |
4.6.2020 |
Dezinfekčné spreje na ruky |
Hana Cosmetics s.r.o. |
48052531 |
110,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202102 |
19.3.2021 |
Oprava Dacia Dokker - terénna opatrovateľská služby |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
110,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200209 |
5.6.2020 |
Kópie za obdobie 5/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2020 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
110,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115011885 |
15.5.2015 |
Telefónne hovory - apríl |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
110,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230023 |
26.10.2023 |
Prefakturácia el. energie 09/2023 na odbernom mieste SNP 1/2 |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
110,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250079/2502264 |
18.3.2025 |
Pravidelný servis schodiskovej sedačky ZOS |
Velcon spol.s r.o. |
36056677 |
110,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
77/maj/2012 |
15.11.2012 |
predaj majetku mesta |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
110,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210019 |
10.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 multifunkčné ihrisko. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
110,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014170 |
25.8.2014 |
Rezbárske náradie, Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach |
Danica Mészárosová |
37300792 |
111,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019106 |
16.5.2019 |
Materiál na podujatie "Otvorená náruč Podkylava 2019" |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
46 566 970 |
111,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300526 |
16.10.2023 |
Telekomunikačné poplatky |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
111,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300568 |
16.11.2023 |
Telekomunikačné poplatky 70/2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
111,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300631 |
13.12.2023 |
Telekomunikačné poplatky 11/2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
111,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117030888 |
12.12.2017 |
Telefónne hovory -november |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
111,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130019 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Centrum voľného času |
36 125 270 |
111,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210207 |
11.5.2021 |
Elektrika apríl 2021 - sobášna sieň. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
111,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16070101 |
21.6.2016 |
Pracovné náradie na jarmok |
Ing. Chudý Ľuboš - Gazda |
33444099 |
111,61 EUR |