Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51250678 18.12.2025 Inzercia OVS KOEX-PRESS s. r. o. 34147748  110,05 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016059 11.4.2016 HDD do diskového poľa Synology TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  110,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160138 (15601006) 19.4.2016 HDD do diskového poľa Synology TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  110,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 200102546 4.6.2020 Dezinfekčné spreje na ruky Hana Cosmetics s.r.o. 48052531  110,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 202102 19.3.2021 Oprava Dacia Dokker - terénna opatrovateľská služby Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  110,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200209 5.6.2020 Kópie za obdobie 5/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2020 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  110,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 4115011885 15.5.2015 Telefónne hovory - apríl BENESTRA, s.r.o. 46303502  110,52 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41230023 26.10.2023 Prefakturácia el. energie 09/2023 na odbernom mieste SNP 1/2 STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  110,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250079/2502264 18.3.2025 Pravidelný servis schodiskovej sedačky ZOS Velcon spol.s r.o. 36056677  110,70 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 77/maj/2012 15.11.2012 predaj majetku mesta Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. 34147811  110,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210019 10.12.2021 Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 multifunkčné ihrisko. ZSE Energia a.s. 36677281  110,87 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014170 25.8.2014 Rezbárske náradie, Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach Danica Mészárosová 37300792  111,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019106 16.5.2019 Materiál na podujatie "Otvorená náruč Podkylava 2019" Pracovné odevy ZIKO s.r.o. 46 566 970  111,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2300526 16.10.2023 Telekomunikačné poplatky Technotur s.r.o. 36704482  111,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2300568 16.11.2023 Telekomunikačné poplatky 70/2023 Technotur s.r.o. 36704482  111,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2300631 13.12.2023 Telekomunikačné poplatky 11/2023 Technotur s.r.o. 36704482  111,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 4117030888 12.12.2017 Telefónne hovory -november BENESTRA, s.r.o. 46303502  111,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41130019 14.11.2013 Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 Centrum voľného času 36 125 270  111,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210207 11.5.2021 Elektrika apríl 2021 - sobášna sieň. BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  111,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 16070101 21.6.2016 Pracovné náradie na jarmok Ing. Chudý Ľuboš - Gazda 33444099  111,61 EUR 
Nastavenia cookies