|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180035 (182802) |
7.2.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 2/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180036 (17800832) |
7.2.2018 |
Napäťový adaptér k diskovému pole WD |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
40,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180037 (37800875) |
7.2.2018 |
Odpredaj zariadenia Toshiba e-Studio 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180038 (37800874) |
8.2.2018 |
Kópie za obdobie 11/2017-1/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 305, nájomné za 1/2018 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
153,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180039 (37800831) |
8.2.2018 |
Kópie za obdobie 1/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 1/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
200,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180042 |
13.2.2018 |
Hovory za január |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
115,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180044 |
13.2.2018 |
Spracovanie PPP U za január |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180045 |
13.2.2018 |
Autobusové spojenie za január |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180047 (37800893) |
12.2.2018 |
Doúčtovanie nadspotreby spotrebného materiálu k zariadeniu Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
64,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180048 |
13.2.2018 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180050 (01/2018) |
14.2.2018 |
Návrh, tlač a výroba plakety |
Júlia Gavačová |
51088797 |
238,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180051 (20180128) |
14.2.2018 |
Plagátový kalendár spolu s kalendárom podujatí mesta na r. 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
432,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180052 |
19.2.2018 |
Poštové služby za január |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
735,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180054 (4218020239) |
16.2.2018 |
Návrh, spracovanie a tlač propagačných dokumentov |
Projects, s. r. o |
43954782 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511800549 |
13.2.2018 |
internet 2/18 - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180055 (180100508) |
20.2.2018 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon a Brother - realizované cez www.eks.sk |
TOWDY s. r. o. |
44801777 |
665,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180056 |
21.2.2018 |
Dodávka elektriny - sobášna miestnosť |
SPP, a. s. |
35815256 |
125,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180057 |
21.2.2018 |
Dodávka elektriny za január |
SPP, a. s. |
35815256 |
337,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180059 (12/2018) |
26.2.2018 |
Slávnostná plaketa ku Dňu učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
160,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180063 |
1.3.2018 |
MT - ZOS2/2018 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
34,36 EUR |