|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180147 (121113949) |
9.5.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.6.2018 do 30.6.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180148 (79) |
9.5.2018 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180149/1800162 |
10.5.2018 |
Občasná obsluha kotla ZOS 4/18 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180150 (182805) |
11.5.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 5/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180151 (20180082) |
11.5.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 4/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180152 (20180092) |
11.5.2018 |
Podpora VMware na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
313,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180153 (20180162) |
10.5.2018 |
Inzercia - Výberové konanie na obsadenie miesta "Vedúci/a oddelenia výstavby, územného... |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
22,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180154 |
10.5.2018 |
Autobusové spojenie apríl |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180155 |
15.5.2018 |
Oprava vodovodnej prípojky |
Peter Belenčiak |
37022687 |
254,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180156 |
15.5.2018 |
Telefónne hovory za apríl |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
115,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180157 (11804027) |
10.5.2018 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
73,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180158 (1835106212) |
10.5.2018 |
Inzercia - Výberové konanie na obsadenie miesta "Vedúci/a oddelenia výstavby, územného... |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
63,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180160/118038 |
15.5.2018 |
Strava klienti ZOS 4/2018 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1 577,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180161/8207946097 |
15.5.2018 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180163 (4101828557) |
14.5.2018 |
Aktualizácia programu ASPI na rok 2018 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
1 449,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180164/4118011519 |
15.5.2018 |
Internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180166 |
15.5.2018 |
Telefónne hovory za apríl |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
114,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180169 (0011006708) |
15.5.2018 |
Ocenenie pre hudobníkov pri podujatí - 50. výročie od založenia Staroturianskej kapely |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
151,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180172 |
16.5.2018 |
Spracovanie PPP U za apríl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180173 |
16.5.2018 |
Inkaso - poštové služby za apríl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1 856,85 EUR |