|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180204 (121113949) |
6.6.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2018 do 31.7.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180205 (37801538) |
6.6.2018 |
Kópie za obdobie 5/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
129,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180206 (37801632) |
6.6.2018 |
Nájomné za 5/2018 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180207 (20180099) |
7.6.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 5/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180208 (20180107) |
7.6.2018 |
Vytvorenie nového virtuálneho prostredia (servera) vo VMware pre Linux server Ubuntu 64 bit. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180209 |
11.6.2018 |
Telekomunikačné služby za 5/2018 |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
115,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180210/8209954398 |
27.6.2018 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180211 (2018057) |
13.6.2018 |
Čistiace prostriedky k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
Jozef Lišanik |
418364421 |
41,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180212 (2018010) |
11.6.2018 |
Faktúra za súpisné a orientačné čísla |
SMALT K.A. M. , s.r.o. |
36229512 |
101,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180213 |
11.6.2018 |
Spracovanie PPPU za máj |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
11,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180214 |
11.6.2018 |
Autobusové spojenie za máj |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180215 (11805038) |
13.6.2018 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní mája dňa 31.5.2018 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
126,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180218 (18VF0401) |
13.6.2018 |
Hygienické potreby k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180219 (2018/2) |
13.6.2018 |
Prenájom detských atrakcii k podujatiu Veľký deň detí 2018 |
Catering all in, s. r. o. |
48228974 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180221 |
11.6.2018 |
Hovory za máj |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
116,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180223 (182806) |
11.6.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 6/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180224 (1816095) |
13.6.2018 |
Prezentácia a ukážka práce záchranárov na podujatí - Veľký Deň detí v Starej Turej |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
192,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180225 |
13.6.2018 |
Inkaso - poštové služby |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
665,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180226 (212018) |
15.6.2018 |
Prenájom detských atrakcii k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
VodnéBubliny, s. r. o. |
50904001 |
599,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180230 (18100553) |
19.6.2018 |
Objednanie toaletných kabín k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
iToilets s. r. o. |
45310921 |
264,00 EUR |