|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180346 |
30.8.2018 |
Montáž regulačného zariadenia plynovej kotolne |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
1 706,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180347 |
31.8.2018 |
Oprava čerpadla PS 12 ,DHZM Topolecka |
Ľubomír Pavelka |
44705841 |
569,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180348 |
31.8.2018 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2 377,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180349 |
31.8.2018 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM Stará Turá |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3 029,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180350 |
4.9.2018 |
Telef. hovory za 8/2018 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
287,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180350/0004289385 |
3.9.2018 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180350/0004289385 |
13.8.2019 |
MT - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
37,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180351 (2018171) |
5.9.2018 |
Autobusová preprava k podujatiu: Mestské oslavy SNP do miestnej časti Nárcie |
Ján Makiš - GAMABUS |
50147587 |
84,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180352/FV1800289 |
10.9.2018 |
Občasná obsluha kotla - ZOS 8/18 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180353 (183117) |
5.9.2018 |
Fellowes Laminátor SATURN3i A3, fólie, čistiace listy |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
104,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180354 |
10.9.2018 |
Elelktrina - ZOS zál. plsatba |
SPP, a. s. |
35815256 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180355 (121113949) |
5.9.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.10.2018 do 31.10.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180356 (144) |
5.9.2018 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180357 (20180787) |
5.9.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - september 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
421,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180358 (20180166) |
8.9.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 8/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180359 (37802062) |
8.10.2018 |
Kópie za obdobie 7/2018- 9/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 9/2018 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
222,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180359 (37802062) |
7.9.2018 |
Nájomné za 8/2018 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180360 (37802196) |
7.9.2018 |
Kópie za obdobie 8/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 8/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
373,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180364/18082 |
13.9.2018 |
Strava klienti ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 137,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180366 (182809) |
7.9.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 9/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |