|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
20190019 |
8.1.2020 |
Externý manažment k projektu : Revitalizácia zóna za Gátom |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
4 500,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020003 |
8.1.2020 |
Výmena obnovného setu na schodiskovú stoličku v ZOS |
VELCON spol s. r.o. |
36056677 |
1 068,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020004 |
8.1.2020 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2019, nastavovanie,... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190661 |
8.1.2020 |
Vodné a stočné október - december 2019 HZ Drgoňova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190660 |
8.1.2020 |
Vodné a stočné júl - december 2019 HZ Súš. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
3,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190659 |
8.1.2020 |
Vodné a stočné júl - december 2019 HZ Papraď. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200003 |
8.1.2020 |
Office TV M a nájomné za HD box január - marec 2020. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
63,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54190012 |
8.1.2020 |
Vodné a stočné júl - december 2019. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-15,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020005 |
8.1.2020 |
Servis Nissan Leaf po ročnej prevádzke. |
AUTOŠTÝL a.s. |
36325074 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200002 |
8.1.2020 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2020 do 29.2.2020 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190664 |
8.1.2020 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200006 |
9.1.2020 |
Vodné a stočné 1. - 3. 2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
630,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190667 |
9.1.2020 |
Kópie za obdobie 12/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
126,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190668 |
9.1.2020 |
Kópie za obdobie 10/2019- 12/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2019 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
203,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190669 |
10.1.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 12/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020006 |
10.1.2020 |
Oprava IP kamery |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2090879 |
10.1.2020 |
elektropráce naviac v MŠ 153 podľa požiadaviek prevádzkovateľa a objednávateľa |
VKS ELTO s.r.o. |
44020465 |
1 826,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190663 |
10.1.2020 |
Autobusová doprava 12/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020007 |
10.1.2020 |
Pracovné stretnutie |
ADMIPOL s.r.o. |
52618790 |
263,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200007 |
13.1.2020 |
Tlačivá k daniam z nehnuteľnosti na rok 2020 |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
99,12 EUR |