Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20190019 8.1.2020 Externý manažment k projektu : Revitalizácia zóna za Gátom ADOZ s.r.o. 34132554  4 500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020003 8.1.2020 Výmena obnovného setu na schodiskovú stoličku v ZOS VELCON spol s. r.o. 36056677  1 068,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020004 8.1.2020 Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2019, nastavovanie,... SOFTIP, a.s. 36785512  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190661 8.1.2020 Vodné a stočné október - december 2019 HZ Drgoňova Dolina. PreVaK, s.r.o. 359115749  1,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190660 8.1.2020 Vodné a stočné júl - december 2019 HZ Súš. PreVaK, s.r.o. 359115749  3,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190659 8.1.2020 Vodné a stočné júl - december 2019 HZ Papraď. PreVaK, s.r.o. 359115749  2,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200003 8.1.2020 Office TV M a nájomné za HD box január - marec 2020. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  63,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 54190012 8.1.2020 Vodné a stočné júl - december 2019. PreVaK, s.r.o. 359115749  -15,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020005 8.1.2020 Servis Nissan Leaf po ročnej prevádzke. AUTOŠTÝL a.s. 36325074  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200002 8.1.2020 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2020 do 29.2.2020 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190664 8.1.2020 Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  784,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200006 9.1.2020 Vodné a stočné 1. - 3. 2020. PreVaK, s.r.o. 359115749  630,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190667 9.1.2020 Kópie za obdobie 12/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2019 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  126,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190668 9.1.2020 Kópie za obdobie 10/2019- 12/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2019 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  203,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190669 10.1.2020 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 12/2019 JKC, s.r.o. 44310595  150,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020006 10.1.2020 Oprava IP kamery ICS Systems, s.r.o. 36306452  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2090879 10.1.2020 elektropráce naviac v MŠ 153 podľa požiadaviek prevádzkovateľa a objednávateľa VKS ELTO s.r.o. 44020465  1 826,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190663 10.1.2020 Autobusová doprava 12/2019 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  48,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020007 10.1.2020 Pracovné stretnutie ADMIPOL s.r.o. 52618790  263,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200007 13.1.2020 Tlačivá k daniam z nehnuteľnosti na rok 2020 CONNECT Ing. Zsolt Marczibál 17644429  99,12 EUR 
Nastavenia cookies