|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190596/1900447 |
10.12.2019 |
Občasná obsluha kotla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190589/20190908 |
10.12.2019 |
služby PO r. 2019 ZOS |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
132,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019255 |
10.12.2019 |
Školenie pre zamestnancov MsÚ |
Dubnik Club, s.r.o. |
36 686 433 |
850,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1900453 |
10.12.2019 |
Teplo v Dennom centre seniorov za 11/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
305,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190597 |
10.12.2019 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 11/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
5,27 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/OVS/HLZ/2019 |
10.12.2019 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 85852019. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190599 |
10.12.2019 |
Výpočtová technika (notebook + MS Office, multifunkčné zariadenie,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1 962,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190608 |
10.12.2019 |
Telefónne hovory 12/2019. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
169,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190600 |
10.12.2019 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2020 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
71,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190601 |
10.12.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 11/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190602 |
10.12.2019 |
Podpora softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle (7.11.2019 - 6.11.2020) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
332,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190604 |
10.12.2019 |
Aktívny prvok siete - zapôžičanie, výmena, sieťová zásuvka,.... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190603 |
10.12.2019 |
SSL Certifikát pre mail.staratura.sk (od 10.12.2019 do 9.12.2020) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190610 |
10.12.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 12/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/OVS/HLZ/2019 |
11.12.2019 |
Zmluva o dielo - prístavba hasičskej zbrojnice Papraď. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
51 394,07 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019256 |
11.12.2019 |
Darčekový poukaz |
Thymallus s.r.o. |
46 823 034 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190606 |
11.12.2019 |
Autobusová doprava |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019257 |
11.12.2019 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
288,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4319053390 |
11.12.2019 |
Internet v dennom centre seniorov za 1/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190613 |
12.12.2019 |
Ročná údržba a metodická podpora pre fukcionalitu (QR-kódy) v MIS-AIS a MIS-EIS (14.12.2019 -... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
165,08 EUR |