|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190671 |
14.1.2020 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
199,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020008 |
14.1.2020 |
Oprava osobného automobilu Škoda Roomster NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200010 |
14.1.2020 |
Elektrická energia I./2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200008 |
14.1.2020 |
Telefónne hovory 1/2020. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
170,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190672 |
14.1.2020 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 12/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51100013 |
15.1.2020 |
Prenájom priestorov s občerstvením - školenie opatrovateliek |
ADMIPOL, s. r. o. |
52618790 |
263,55 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020009 |
15.1.2020 |
Inzercia v zdravotníckych novinách na obsadenie odborných ambulancií na poliklinike |
Mafra Slovakia, a. s. |
51904446 |
105,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190678 |
16.1.2020 |
Vyúčtovanie elektr. en. za rok 2019 - hasičské zbrojnice a garáže. |
SPP, a. s. |
35815256 |
966,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190681 |
16.1.2020 |
Poštové služby 12/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
400,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190677 |
16.1.2020 |
Elektr. en. MsÚ 12/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
593,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190676 |
16.1.2020 |
Elektrická energia 12/2019 - sobášna miesnosť. |
SPP, a. s. |
35815256 |
157,08 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/OVS/DOD/2020 |
16.1.2020 |
Výroba videozáznamu zo zasadnutia MsZ Stará Turá, výroba videotextových informácií |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190673/8249518900 |
16.1.2020 |
pevná linka ZOS 12/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190680/119136 |
16.1.2020 |
Stravovanie klienti ZOS 12/19 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1 646,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190675/8402622644 |
16.1.2020 |
vyučtovanie elektriny ZOS 2019 |
SPP, a. s. |
35815256 |
453,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200001/1012005332 |
16.1.2020 |
zál. platba elektrina ZOS 1/20 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
129,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200012/4120001115 |
16.1.2020 |
internet ZOS 1/20 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
59200002 |
17.1.2020 |
Inzercia v Zdravotníckych novinách č. 4/2020 |
Mafra Slovakia, a. s. |
51904446 |
105,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200011 |
17.1.2020 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
204,59 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020010 |
20.1.2020 |
Doprava na školenie k voľbám do NR SR. |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
60,00 EUR |