|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190306/1900227 |
18.7.2019 |
Montáž zásteny k posteli - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
5,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54190008/2019002897 |
18.7.2019 |
vyúčtovanie vody - ZOS - dobropis |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-64,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190312/8726017521 |
18.7.2019 |
Elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190320/2019003043 |
18.7.2019 |
Vodné- stočné 6-9/2019 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
320,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190325/4119016403 |
18.7.2019 |
Internet ZOS7/19 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190329/119066 |
18.7.2019 |
Strava klienti ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 528,80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/SOC/HLZ/2019 |
18.7.2019 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/SOC/HLZ/2019 |
18.7.2019 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019148 |
18.7.2019 |
Medaile pre cyklistické preteky |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
47,56 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/EKO/HLZ/2019 |
18.7.2019 |
Audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2018 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 240,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/EKO/HLZ/2019 |
18.7.2019 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2018 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 600,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019149 |
18.7.2019 |
Telefónne prístroje Alcatel |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
112,68 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019150 |
19.7.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 272,40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/KP/HLZ/2019 |
22.7.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský futbalový klub Stará Turá |
180 462 82 |
500,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/KP/HLZ/2019 |
22.7.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Tenisový klub Oskoruša Stará Turá |
3400526 |
495,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190338 |
22.7.2019 |
Kancelársky papier |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
630,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/VYS/HLZ/2019 |
22.7.2019 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné / búracie povolenie s podrobnosťou... |
PROart s.r.o. |
44269129 |
14 380,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190337 |
22.7.2019 |
Tričká DHZM D.Dolina |
Reklamné Predmety, s.r.o. |
48138495 |
280,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190336 |
22.7.2019 |
Zabezpečenie kultúrneho programu na podujatí - Staroturiansky jarmok v dňoch 14. - 15.6.2019 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
5 717,87 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019151 |
23.7.2019 |
Kaskadérska show - športové podujatie na Mierovej ulici |
INDIANS CMC Bratislava, o. z. |
52359352 |
500,00 EUR |