|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/MAJ/HLZ/2019 |
11.7.2019 |
Poistenie strojov - Kompostáreň II etapa |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
736,42 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019143 |
11.7.2019 |
Ocenenie pre účastníkov podujatia - Beh Dubníkom 2019 |
MiniM, s. r. o. |
36270253 |
302,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190330 |
11.7.2019 |
Elektrická energia jún 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
297,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190324 |
11.7.2019 |
Autobusové spojenie 06/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190331 |
11.7.2019 |
Spracovanie poštového peňaž. poukazu jún 2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190332 |
11.7.2019 |
Elektrická energia - sobášna miestnosť jún 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
118,90 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
18/MAJ/HLZ/2019 |
12.7.2019 |
Predaj spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 42 |
Bc. Matúš Jankovič, Michaela Ďurneková, MG Investment s.r.o. |
|
1,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190298/0004289385 |
12.7.2019 |
MT -ZOS 7/19 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
37,14 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019145 |
15.7.2019 |
Kancelársky papier |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
630,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/OVS/HLZ/2019 |
15.7.2019 |
Rozšírenie kamerového monitorovacieho systému mesta Stará Turá (MsP) |
ORYM spol. s r.o. |
36307441 |
12 996,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019146 |
16.7.2019 |
Realizácia zemných prác na vnútrobloku ulica Hurbanova Stará Turá |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
210,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1900236 |
16.7.2019 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za 6/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
152,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4319027512 |
16.7.2019 |
Internet v Dennom centre seniorov za 8/2019 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5119034 |
16.7.2019 |
Poštové služby za jún 2019 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
541,75 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
20/MAJ/2019 |
17.7.2019 |
Zriadenie vecného bremena |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190335 |
17.7.2019 |
Ocenenie pre účastníkov podujatia - 3. ročník Beh Dubníkom 2019 |
MiniM, s. r. o. |
36270253 |
302,40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/KP/HLZ/2019 |
17.7.2019 |
Zmluva o umiestnení reklamného bannera- |
Radioland, s.r.o. |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019147 |
17.7.2019 |
Tričká pre DHZM D.Dolina |
Reklamné Predmety, s.r.o. |
48138495 |
280,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1900267 |
17.7.2019 |
Spotreba v Dennom centre seniorov za 4-6/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
18,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190305/1900232 |
18.7.2019 |
občasná obsluha kotla - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |