|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019152 |
23.7.2019 |
Poháre na podujatie: 33. ročník Staroturanský triatlon |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
43,24 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019153 |
24.7.2019 |
Softvér centrála pre MsP - ročná podpora |
Ing. Zoltán Endrész |
32571682 |
200,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/KP/HLZ/2019 |
25.7.2019 |
DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/134 |
Slovenská agentúra životného prostredia |
00626031 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019154 |
25.7.2019 |
Servis tlačiarní HP
|
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
75,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019155 |
25.7.2019 |
Výpočtová technika (disky, káble,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
517,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190342 (201901794) |
29.7.2019 |
Zabezpečenie medailí pre cyklistické preteky pre deti v St. Turej |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
47,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190345 (190100009) |
29.7.2019 |
Verejné podujatie - kaskadérska show na Mierovej ulici dňa 27.7.2019 v rámci Tanca Slnka 2019 |
INDIANS CMC Bratislava, o. z. |
52359352 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190346 |
29.7.2019 |
Telefónne prístroje Alcatel, telef. šnúry |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
11,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190343 |
29.7.2019 |
Web hosting (1.4.2019 - 31.3.2020) pre doménu staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
71,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019157 |
29.7.2019 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
840,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41190010 |
29.7.2019 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41190011 |
29.7.2019 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41190012 |
29.7.2019 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41190013 |
29.7.2019 |
Prenájom inteligentných lavičiek za mesiac júl 2019 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019158 |
29.7.2019 |
Autobusová doprava na mestské oslavy SNP do mestskej časti Topolecká Nárcie |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190341 |
29.7.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 272,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019156 |
30.7.2019 |
HDD 6TB Seagate do NAS |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
402,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/VYS/DOD/2019 |
30.7.2019 |
zmena termínu fakturácie |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
51190348 |
31.7.2019 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.7.2019 - 30.09.2019 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
ŽU (0011013009) |
31.7.2019 |
Poháre na športové podujatie - Triatlon |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
43,24 EUR |