|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190281 |
18.6.2019 |
čistiace prostriedky ZOS |
Marek Špeťko - IMEX |
41648242 |
640,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40/KP/HLZ/2019 |
18.6.2019 |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-000554-003 o poskytnutí dotácie zo ŠR Ministerstva... |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190284 |
19.6.2019 |
Multifunkčné zariadenie Canon |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
384,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190282 |
19.6.2019 |
Letný pobytový tábor pre deti zo znevýhodneného prostredia |
Fantázia dp, s.r.o. |
47045388 |
1 432,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190277 |
19.6.2019 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie |
Ing.Ján Malast-STAMAT |
32211175 |
400,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019107 |
20.6.2019 |
Hygienické potreby k podujatiu - Staroturiansky jarmok 2019 |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177,10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019137 |
20.6.2019 |
Ocenenie pre najlepších žiakov ZŠ |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
270,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019138 |
20.6.2019 |
Nákup propagačných materiálov - komiks o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi |
Blue Angel, s. r. o. |
46934375 |
120,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019139 |
20.6.2019 |
Demontáž a montáž 2 ks plastových okien na BD Mýtna č. 595/58 - byt č. 13 |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
698,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60196479 (0011010479) |
21.6.2019 |
Poháre pre podujatie - Súťaž v detskom aerobicu (Master a Open Class) |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
131,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190288 (19100630) |
21.6.2019 |
Toaletné kabíny iToilets klasik k podujatiu Staroturiansky jarmok 2019 |
iToilets s. r. o. |
45310921 |
282,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001225709 |
21.6.2019 |
Poštové služby za máj 2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1 686,05 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019140 |
21.6.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 532,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190287 |
24.6.2019 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.6.2019-10.09.2019) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
31,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190289 |
24.6.2019 |
Výmena a revízia ističa na budove DHZM Topolecká |
BOVE s.r.o. |
45404640 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
201913 |
24.6.2019 |
Oprava vozidla NM732BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
594,40 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
21/MAJ/2019 |
24.6.2019 |
Správa majetku |
Základná škola Stará Turá |
36125121 |
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
22/MAJ/DOD/2019 |
24.6.2019 |
Správa majetku |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190291 |
26.6.2019 |
Palivové drevo - vecná dávka |
Kopanice s.r.o. |
46120165 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
119063433 |
26.6.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 532,40 EUR |