|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
511705664 |
9.1.2018 |
Spracovanie PPPU za december |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170568 |
9.1.2018 |
Hovory za december |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170572 |
9.1.2018 |
Zabezpečenie autobusového spojenia za december |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
51,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170571 |
9.1.2018 |
Telefónne hovory za december |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
72,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170570 |
9.1.2018 |
Vyúčtovanie spotreby vodného a stočného d.Dolina |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
4,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170569 |
9.1.2018 |
Vyúčtovanie spotreby vodného a stočného . Súš |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
1,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54170007 |
9.1.2018 |
Vyúčtovanie vodného a stočného |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
-13,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12018 |
10.1.2018 |
seminár Daňové priznanie k dani z príjmov PO v samospráve za rok 2017 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180009 |
10.1.2018 |
Dodávka pitnej vodyna obdobie 1-3.2018 |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
464,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180004 (20171273) |
10.1.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
479,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170464 |
11.1.2018 |
Skrine šatňové 3 ks - ZOS |
Školex spol. s.r.o |
31396763 |
471,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170574/1700504 |
11.1.2018 |
občasná obsluha kotla - ZOS 12/17 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180008/2018000020 |
11.1.2018 |
Zál. platba voda - ZOS 1-3/2018 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
365,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5118011/474387000 |
11.1.2018 |
zál. platba elektrina- ZOS 1/18 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
104,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180006/4118002313 |
11.1.2018 |
Internet ZOS 1/18 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/ext/2018 |
11.1.2018 |
Výroba a vysielanie mestskej televíznej informačnej relácie s názvom Novinky zo Starej Turej ... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
FV1700502 |
11.1.2018 |
Nájomné za azylovú izbu za rok 2017 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
517,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180007 |
12.1.2018 |
Úhrada internetu v Dennom centre seniorov za 2/2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1700529 |
12.1.2018 |
Spotreba vody v Dennom centre seniorov 10 - 12/2017 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
20,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1700508 |
12.1.2018 |
Úhrada tepla v Dennom centre seniorov za 12/2017 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
372,53 EUR |