|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2018027 |
7.2.2018 |
Starostlivosť o vojnové hroby |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
800,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180038 (37800874) |
8.2.2018 |
Kópie za obdobie 11/2017-1/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 305, nájomné za 1/2018 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
153,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180039 (37800831) |
8.2.2018 |
Kópie za obdobie 1/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 1/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
200,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017/052 |
8.2.2018 |
Úhrada lekárskych nálezov pre posudkovú činnosť |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
10,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1800043 |
8.2.2018 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za január 2018 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
323,34 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
zmluva o poskytnutí služby |
9.2.2018 |
vypracovanie žiadosti o NFP Kompostáreň |
EMNIA s.r.o. |
44 988 974 |
1 500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4318009940 |
9.2.2018 |
Internet v Dennom centre seniorov za 3/2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180047 (37800893) |
12.2.2018 |
Doúčtovanie nadspotreby spotrebného materiálu k zariadeniu Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
64,80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/maj/2018 |
12.2.2018 |
Darovanie nehnuteľnosti |
Ing. Richard Bunčiak |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
ŽÚ/60180516 (0011001428) |
13.2.2018 |
Poháre na tradičný Turnaj v nohejbale 2018 |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
58,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180026 |
13.2.2018 |
oprava elektroinštalácie - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
10,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180027 |
13.2.2018 |
Občasná obsluha kotla - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511800549 |
13.2.2018 |
internet 2/18 - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180048 |
13.2.2018 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180034 |
13.2.2018 |
stravovanie klienti - ZOS |
Z J SK s.r.o. |
50040235 |
1 516,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180029 |
13.2.2018 |
Elektrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180042 |
13.2.2018 |
Hovory za január |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
115,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180044 |
13.2.2018 |
Spracovanie PPP U za január |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5110043 |
13.2.2018 |
Hovory za január |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
120,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180045 |
13.2.2018 |
Autobusové spojenie za január |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58,32 EUR |