|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51170352 (121113949) |
7.9.2017 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.10.2017 do 31.10.2017 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170354 (36701759) |
7.9.2017 |
Nájomné za 8/2017 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170353 (36701808) |
7.9.2017 |
Kópie za obdobie 8/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 8/2017 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
254,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FA0100140 |
7.9.2017 |
Úhrada za dopravu do Dunajskej Stredy pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170358 (20170202) |
11.9.2017 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 8/2017 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
60/kult/2017 |
11.9.2017 |
Výroba TV vysielania - september 2017 |
Stredná odborná škola |
00893188 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3799891840 |
11.9.2017 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100075 |
11.9.2017 |
Stravovanie klienti ZOS 8/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 621,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201729 |
12.9.2017 |
Úhrada za opravu vozidla Roomster pre terénnu opatrovateľskú službu |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
104,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117021327 |
12.9.2017 |
Telefónne hovory august 2017 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
113,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001053661 |
12.9.2017 |
Poštové služby za august 2017 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
771,25 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017140 |
14.9.2017 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
396,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017141 |
14.9.2017 |
Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala |
30873002 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1700358 |
14.9.2017 |
Úhrada tepla za 8/2017 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
133,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4317046764 |
14.9.2017 |
Internet za 10/2017 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017143 |
14.9.2017 |
Monitory 24" LED Philips 240V5QDAB |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
228,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017144 |
14.9.2017 |
Diskove pole Synology + 2 ks HDD |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
906,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017154 |
14.9.2017 |
Oprava kuchynky v budove mestského úradu. |
Pavol Štefík |
47078511 |
1 900,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017155 |
14.9.2017 |
Oprava kuchynky v budove mestského úradu |
MC Medicom s.r.o. |
27983242 |
800,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017156 |
14.9.2017 |
Oprava kuchynky v budove mestského úradu. |
Peter Slaný |
43584071 |
1 900,00 EUR |