|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017124 |
9.8.2017 |
Autobusová preprava do miestnej časti Nárcie dňa 25.8.2017 o 14.45 hod. |
TURANCAR, s. r. o. |
34140239 |
100,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017125 |
9.8.2017 |
Autobus do mesta Kunovice na stretnutie pracovníkov MsÚ St. Turá - Kunovice |
JK BUS s. r. o. |
46423397 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1700324 |
9.8.2017 |
Dodávka tepla za 7/2017 v Dennom centre pre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
133,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4317040610 |
9.8.2017 |
Internet za 9/2017 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/šp/2017 |
9.8.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Občianske združenie Horné Húštie |
42282063 |
150,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017126 |
9.8.2017 |
obálky |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
1 260,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54/kult/2017 |
9.8.2017 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - august 2017 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
420,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
27092017 |
9.8.2017 |
stretnutie starostov a primátorov |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
175,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/maj/2017 |
10.8.2017 |
Zriadenie vecného bremeno na pozemku parc. č.2369/1 a 2482/2 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
4117018387 |
11.8.2017 |
internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2798905408 |
11.8.2017 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,15 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/maj/2017 |
11.8.2017 |
Parkovisko, prípojka vody a kanalizácie k BD Hlubockého 306 |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
16 062,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201746 |
11.8.2017 |
Kúpa technickej vybavenosti k bytovému domu na Hlubockého ul. súp. č. 306 Stará Turá |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
16 062,35 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017127 |
14.8.2017 |
Maľovanie izby - ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
90001046407 |
14.8.2017 |
Inkaso - poštové služby |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
508,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001044123 |
14.8.2017 |
Spracovanie PPP U za júl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6798962337 |
14.8.2017 |
Telef. hovory za júl |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
113,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117018388 |
14.8.2017 |
Telefónne hovory za júl |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
76,79 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017128 |
14.8.2017 |
Dotácia pre DHZM D.Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2 471,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017129 |
14.8.2017 |
Dotácia pre DHZM Papraď |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3 160,40 EUR |