|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
48/kult/2017 |
6.7.2017 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa sadzobníka SOZA |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
74,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
49/kult/2017 |
6.7.2017 |
Kultúrny programu na podujatie - Staroturiansky jarmok 26. ročník |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
4 010,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
50/kult/2017 |
6.7.2017 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - júl 2017 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
408,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170265 (16701470) |
6.7.2017 |
ZyXEL switch GS-105B v3, prepäťová ochrana APC |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
58,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170268 |
7.7.2017 |
nájomné za set top box |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
54,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170261 |
7.7.2017 |
telef hovory za mesiac jún 2017 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
353,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170269 (121113949) |
7.7.2017 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.8.2017 do 31.8.2017 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170273 (20170146) |
7.7.2017 |
Aktualizáciu Endpoint Protection Advanced na obdobie 1 roka |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
549,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170266 (20170153) |
7.7.2017 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 6/2017 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170270 (36701350) |
7.7.2017 |
Nájomné za 6/2017 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170271 (36701432) |
7.7.2017 |
Kópie za obdobie 6/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 6/2017 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
216,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20170601 |
11.7.2017 |
pôdorysná štúdia int.stav. úprav ZOS |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
1 180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1700250 |
11.7.2017 |
oprava a výmena WC - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
88,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100059 |
11.7.2017 |
Strava klientov- ZOS 6/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 612,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1700269 |
11.7.2017 |
oprava sprchového kúta - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
19,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1700263 |
11.7.2017 |
občasná obsluha kotla - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
474387000 zos |
11.7.2017 |
elektrina - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
104,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7797919754 |
11.7.2017 |
pevná linka -ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385zos |
11.7.2017 |
MT- ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1797975942 |
12.7.2017 |
Telefón hovory jún |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
117,88 EUR |