|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2017220035 |
6.6.2017 |
Autobusové spojenie za máj 2017 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
474387000zos |
6.6.2017 |
elektrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
104,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170213 (20170124) |
6.6.2017 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 5/2017 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170214 (20170128) |
6.6.2017 |
Virtualizačný software VMware - podpora na 12 mesiacov (od 16.5.2017 do 22.5.2018) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
313,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
33/kult/2017 |
6.6.2017 |
Polygrafické služby a ozvučenie k podujatiu Historické slávnosti v meste Stará Turá |
mediamedia, s. r. o. |
44870841 |
1 500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
34/kult/2017 |
6.6.2017 |
Balóny s héliovými bombami na Deň detí |
balón-pártysk, s.r.o. |
47075121 |
163,60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37273 |
6.6.2017 |
zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37272 |
6.6.2017 |
zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37271 |
6.6.2017 |
zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37274 |
6.6.2017 |
zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017098 |
7.6.2017 |
Hygienické potreby pre Staroturiansky jarmok |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
35/kult/2017 |
7.6.2017 |
Inzercia - uverejnenie plagátu k podujatiu Historické slávnosti v meste Stará Turá Kopaničiar... |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100049 |
8.6.2017 |
stravné klienti ZOS 5/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 642,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1700224 |
8.6.2017 |
Občasná obsluha kotla -ZOS 5/17 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8796937472 |
8.6.2017 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201718 |
9.6.2017 |
Oprava vozidla NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
643,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201719 |
9.6.2017 |
Oprava vozidla NM 107 BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
311,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4317030956 |
9.6.2017 |
Úhrada internetu za 7/2017 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1700231 |
9.6.2017 |
Dodávka tepla za 5/2017 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
162,82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017100 |
9.6.2017 |
Práce súvisiace s organizovaním Staroturianskeho jarmoku 2017 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
3 600,00 EUR |