|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
420174 |
4.10.2017 |
Oprava a údržba kuchznky a WC v budove mestského úradu |
Peter Slaný |
43584071 |
2 070,50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/šp/2017 |
5.10.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Wushu centrum Stará Turá |
340 071 13 |
2 269,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
62/kult/2017 |
5.10.2017 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2017 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
419,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170381 (170802) |
5.10.2017 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
317,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170385 (121113949) |
5.10.2017 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2017 do 30.11.2017 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170379 |
5.10.2017 |
Úhrada lekárskych nálezov pre posudkovú činnosť |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
10,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017162 |
6.10.2017 |
Tonery do HP LaserJet 200 - alternatívy |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
108,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017163 |
6.10.2017 |
Vypracovanie projektu elektroinštalácie a vonkajšej iluminácie stavby „Rekonštrukcia NKP... |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
2 040,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017164 |
6.10.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
realizované cez www.eks.sk |
|
980,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1000517 |
6.10.2017 |
Elektroinštalačné práce pri oprave kuchynky MsÚ |
MC Medicom s.r.o. |
27983242 |
790,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017165 |
6.10.2017 |
Relaxačno-terapeuticko-výchovný pobyt pre autistické deti a rodičov |
Tábor Podvišňové s.r.o. |
34104119 |
664,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170393 (1710121) |
9.10.2017 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2017 - 17.10.2018) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
8 955,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170391 (3680005) |
9.10.2017 |
Nájomné za 9/2017 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170392 (37800066) |
9.10.2017 |
Nájomné za 9/2017 - zariadenie Toshiba e-Studio 3520c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
52,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017166 |
9.10.2017 |
Darčekové poukážky do lekárne pre zdravotne ťažko postihnutcýh seniorov z charitatívneho... |
Mirakl a.s. |
35895136 |
680,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017220064 |
9.10.2017 |
Autobusové spojenie september |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170389 |
9.10.2017 |
Nájomné za HD set-top-box, a služby 10-12 2017 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
54,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017005367 |
9.10.2017 |
Vodné stočné za 10-12.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
464,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017004872 |
9.10.2017 |
Vodné stočné DHZ Drgoňova Dolina 7-9.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5117040 (20170229) |
9.10.2017 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 9/2017 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |