Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 54220039 11.10.2022 Vyúčtovanie elektriny za september 2022 - sobášna sieň. encare, s.r.o. 52302555  -69,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220454 10.10.2022 Preddavok vodné, stočné za obdobie 01.10.2022-31.12.2022 ZOS PreVaK, s.r.o. 359115749  411,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220468 10.10.2022 Telekomunikačné služby 09/2022, ZOS Slovak Telekom a.s. 35763469  19,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220463 10.10.2022 Worskhop pre deti a mládež s PAS a ich rodičov CUP Systems, s r.o. 35845597  804,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220473 10.10.2022 ADSL Rapid 10/2022 ZOS- internet SWAN,a.s., Bratislava 47258314  22,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220470 10.10.2022 Stravovanie klientov 09/2022 ZOS Marián Paška PKP 46408754  1 910,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220038 10.10.2022 Vyúčtovanie elektriny 9/2022 ZOS encare, s.r.o. 52302555  -50,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 0232022 7.10.2022 realizácia verejného obstaqrávania: Konverzia školy na MsÚ objektv SO 04, Sevnené plochy a... Verea, s.r.o. 47803088  650,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 111/EKO/HLZ/2022 7.10.2022 Audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Stará Turá NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 112/EKO/HLZ/2022 7.10.2022 Audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3 240,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/VYS/HLZ/2022 7.10.2022 Konverzia strednej školy na mestský úrad, Stará Turá - SO 04 parkovacie plochy, komunikácie a... DIKRA s.r.o. 47465590  214 080,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220467 7.10.2022 Servisná podpora pre Kerio produkty 9/2022 JKC, s.r.o. 44310595  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220464 7.10.2022 Videotextové informácie TV Stará Turá za 9/2022 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  180,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 109/EKO/HLZ/2022 6.10.2022 Dohoda o finančnej zábezpeke Gabriela Feriancová   676,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220448 6.10.2022 Služby v mestskom dome IX/2022. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  4 860,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220452 6.10.2022 Elektrina 10/2022. encare, s.r.o. 52302555  1 731,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220462 6.10.2022 Nájomné za HD set top box, Office TV UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  62,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220461 6.10.2022 Služby v oblasti BOZP a OPP za september 2022. Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220446 6.10.2022 Vodné a stočné VII. - IX. 2022 - HZ Drgoňova Dolina. PreVaK, s.r.o. 359115749  2,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220457 6.10.2022 Spracovanie PPU september 2022. Slovenská pošta,a.s., 36631124  2,55 EUR 
Nastavenia cookies