Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51220047 10.2.2022 Čistenie odpadového potrubia v ZOS K.V. KANÁL - Vladimír Košnár 46884564  270,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022175 3.10.2022 Geodetické zameranie rozvodov NN a VN pre stavbu: Parkovisko na ul. Hurbanova Stará Turá Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  270,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022025 13.10.2022 Geodetické zameranie VN a NN rozvodov pre stavbu: Parkovisko na ul. Hurbanova Stará Turá Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  270,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023253 20.12.2023 Autobus na Veľkú Javorinu - podujatie Silvester na pomedzí VH-H, s. r. o. 44645635  270,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 59230012 31.12.2023 Autobusová doprava na Veľkú Javorinu - podujatie Silvester na pomedzí VH-H, s. r. o. 44645635  270,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024197 4.12.2024 Vianočné prezenty pre seniorov do Denného centra seniorov Anna Madova 55273980  270,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5394975429 31.3.2017 Orange - telefón Orange Slovensko a.s. 35697270  269,86 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 30.6.2017 Rozšírenie predmetu nájmu o časť pozemku parc. č. 5/29 Dušan Babrnák 17 663 172  269,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200518214 17.1.2013 vyučtovanie elektriny rok 2012- ZOS ZSE Distribúcia, a.s. 36 361 518  269,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170429 6.11.2017 Telefónne hovory za október Orange Slovensko a.s. 35697270  269,17 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZ č.20/maj/2018 31.7.2018 Odpredaj pozemkov v k.ú. Stará Turá p.č. 8775/7, p.č. 8775/8, p.č. 8775/9 Mgr. Elena Sládková, Miroslav Ďurec, Ing.Ľubica Žoltická   269,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024173 4.11.2024 Technická podpora na rok 2024 TCNS, s.r.o. 44082011  268,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240509 11.11.2024 Technická podpora na rok 2024 TCNS, s.r.o. 44082011  268,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014071 13.5.2014 Drevené plakety Victory sport, s.r.o. 35774282  268,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 0011005624 15.5.2014 Drevené plakety Victory sport, s.r.o. 35774282  268,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220595 8.12.2022 Servisná prehliadka Nissan Leaf H/B. AUTOŠTÝL a.s. 36325074  268,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170299 28.7.2017 Hovory za jún Orange Slovensko a.s. 35697270  268,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 3190001573 7.11.2014 dodávka plynu - ZOS LAMA energy a.s. 45890935  267,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 1220000204 8.12.2014 zál. platba plyn 12/14 - ZOS LAMA energy a.s. 45890935  267,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 1220000204 28.1.2015 Zál. platba plyn - ZOS LAMA energy a.s. 45890935  267,94 EUR 
Nastavenia cookies