|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
5117056 |
3.1.2018 |
Telefónne hovory za december |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
273,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300766 |
23.1.2024 |
Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku 1.1.2023-31.12.2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
273,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210415 |
22.9.2021 |
Poštové služby za august 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
273,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210415 |
23.9.2021 |
Poštové služby za august 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
273,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201408033 |
9.9.2014 |
Autobusová doprava na zájazd - Klub dôchodcov Stará Turá |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
273,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170377 |
3.10.2017 |
Telefónne hovory za september |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
273,52 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/šp/2015 |
27.5.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
DHZ Topolecká |
00177474/1606 |
273,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017041336 |
23.5.2017 |
Elektrická energia za apríl 2017 |
SPP, a. s. |
35815256 |
271,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220071 |
1.3.2022 |
Vyúčtovanie režijných nákladov 7.4.-31.12.2021 DŠS zmluva o výpožičke. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
271,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60196640 (3619080198) |
27.6.2019 |
Ocenenie pre najlepších žiakov ZŠ |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
271,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170418 (12281) |
23.10.2017 |
Kontrolu a revízia el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá, výmena snímača |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
271,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
5.10.2015 |
Telefónne hovory za september 2015 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
270,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1200508 |
15.11.2012 |
Dodávka tepla v 10/2012 - Klub dôchodcov St. Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
270,68 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 2 |
11.11.2014 |
Nájom nebytových priestorov |
VEL SYSTEM, s.r.o. |
36341487 |
270,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201325 |
19.8.2013 |
Oprava auta Fábia NM 564AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
270,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000756853 |
16.6.2014 |
Spracovanie PPPU za máj |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
270,08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019054 |
18.3.2019 |
Certifikát pre dochadzka.staratura.sk, parametrizácia |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
270,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190144 (20190076) |
8.4.2019 |
Certifikát pre dochadzka.staratura.sk, parametrizácia |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
270,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019137 |
20.6.2019 |
Ocenenie pre najlepších žiakov ZŠ |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
270,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022026 |
3.2.2022 |
Čistenie kanalizácie v ZOS -havária |
K.V. KANÁL - Vladimír Košnár |
46884564 |
270,00 EUR |