Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51180401 (20180887) 5.10.2018 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2018 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  429,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190274 12.6.2019 Elektrická energia za 5/2019 (OVS, MsP) SPP, a. s. 35815256  428,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210012 14.1.2021 Telefón. Orange Slovensko a.s. 35697270  428,45 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/OVS/HLZ/2021 9.12.2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (0915984311) Orange Slovensko a.s. 35697270  428,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190360 13.8.2019 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - august 2019 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  428,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200128 9.4.2020 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - apríl 2020 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  427,44 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018221 23.11.2018 Kancelárske stoly Office Depot s.r.o.   427,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180310 (20180712) 13.8.2018 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - august 2018 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  426,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190246 (20190409) 5.6.2019 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - jún 2019 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  426,46 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o finančnom vklade č. 1 27.5.2014 Zmluva o finančnom vklade do projektu č. 1/2014 OZ Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina 42025150  426,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240441 10.10.2024 Kópie za obdobie 7/2024- 9/2024 na zariadení Toshiba e-Studio 3515AC, nájomné za 9/2024 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  426,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210168 15.4.2021 Poštové služby marec 2021 Slovenská pošta,a.s., 36631124  426,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190483 9.10.2019 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2019 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  426,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 7302573059 8.10.2012 zál. fa za pyn - ZOS SPP - distribúcia, a.s.   426,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013185 3.12.2013 dovoz a montáž skríň - ZOS TILIA v.o.s 34115668  426,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130380 6.12.2013 montáž a oprava skríň - ZOS TILIA v.o.s 34115668  426,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011404455 6.2.2014 Elektrika za 2/2014 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  425,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011411893 17.3.2014 Elektrika za marec MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  425,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011415201 3.4.2014 Elektrika za apríl MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  425,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011417357 6.5.2014 Elektrika za máj MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  425,31 EUR 
Nastavenia cookies