|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
51180401 (20180887) |
5.10.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
429,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190274 |
12.6.2019 |
Elektrická energia za 5/2019 (OVS, MsP) |
SPP, a. s. |
35815256 |
428,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210012 |
14.1.2021 |
Telefón. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
428,45 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/OVS/HLZ/2021 |
9.12.2020 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (0915984311) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
428,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190360 |
13.8.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - august 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
428,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200128 |
9.4.2020 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - apríl 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
427,44 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018221 |
23.11.2018 |
Kancelárske stoly |
Office Depot s.r.o. |
|
427,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180310 (20180712) |
13.8.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - august 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
426,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190246 (20190409) |
5.6.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - jún 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
426,46 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o finančnom vklade č. 1 |
27.5.2014 |
Zmluva o finančnom vklade do projektu č. 1/2014 |
OZ Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina |
42025150 |
426,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240441 |
10.10.2024 |
Kópie za obdobie 7/2024- 9/2024 na zariadení Toshiba e-Studio 3515AC, nájomné za 9/2024 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
426,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210168 |
15.4.2021 |
Poštové služby marec 2021 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
426,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190483 |
9.10.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
426,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7302573059 |
8.10.2012 |
zál. fa za pyn - ZOS |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
426,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013185 |
3.12.2013 |
dovoz a montáž skríň - ZOS |
TILIA v.o.s |
34115668 |
426,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130380 |
6.12.2013 |
montáž a oprava skríň - ZOS |
TILIA v.o.s |
34115668 |
426,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011404455 |
6.2.2014 |
Elektrika za 2/2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011411893 |
17.3.2014 |
Elektrika za marec |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011415201 |
3.4.2014 |
Elektrika za apríl |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011417357 |
6.5.2014 |
Elektrika za máj |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425,31 EUR |