|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018128 |
7.8.2018 |
Odborná prehliadka a skúška-plyn a tlakové nádoby |
Jozef Koiš |
30351448 |
412,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021230 |
6.12.2021 |
Výpočtová technika (myši, klávesnice, USB kľúče, káble,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
412,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210364 |
18.8.2021 |
Poštové služby júl 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
411,75 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016169 |
5.9.2016 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
411,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017046 |
23.3.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP a Canon |
realizované cez www.eks.sk |
|
411,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220004 |
12.1.2022 |
Vodné a stočné 01.01.-31.03.2022 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
411,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220145 |
6.4.2022 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpad. vôd 1.4.-30.6.2022 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
411,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220301 |
7.7.2022 |
Preddavok vodné, stočné za obdobie 1.7.-30.9.2022 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
411,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220454 |
10.10.2022 |
Preddavok vodné, stočné za obdobie 01.10.2022-31.12.2022 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
411,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015047 |
5.3.2015 |
Vykonanie odbornej skúšky plynového zariadenia - kotolne |
Jozef Koiš |
30351448 |
410,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018043 |
4.4.2018 |
Oprava vozidla NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
410,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180139 |
26.4.2018 |
Oprava vozidla NM 732BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
410,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180332 |
14.8.2018 |
Odborná skúška plynovej kotolne |
Jozef Koiš |
30351448 |
410,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019251 |
6.12.2019 |
Odborná skúška plynového a tlakového zariadenia |
Jozef Koiš |
30351448 |
410,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190631 |
16.12.2019 |
Odborná skúška plynovej kotolne |
Jozef Koiš |
30351448 |
410,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020204 |
2.12.2020 |
Odborná prehliadka-skúška-plyn |
Jozef Koiš |
30351448 |
410,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200538 |
17.12.2020 |
Revízia Koiš |
Jozef Koiš |
30351448 |
410,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021216 |
18.11.2021 |
Odborná prehliadka s skúška - plyn a tlaková nádoba |
Jozef Koiš |
30351448 |
410,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210565 |
7.12.2021 |
Vykonanie odbornej skúšky plyn |
Jozef Koiš |
30351448 |
410,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022209 |
22.11.2022 |
Odborná prehliadka - plyn |
Jozef Koiš |
30351448 |
410,00 EUR |