| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo |
13.10.2014 |
Projekt pre stavebné povolenie na stavbu "Rekonštrukcia NKP Husitská veža" |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
2 190,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017056 |
3.4.2017 |
Zameranie a návrh na pôdorysnú štúdiu objektu TOS |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
1 180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170601 |
11.7.2017 |
pôdorysná štúdia int.stav. úprav ZOS |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
1 180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017118 |
19.7.2017 |
realizačný projekt prestavby ZOS |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
2 390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20171001 |
11.10.2017 |
Projekt na rekonštrukciu - ZOS |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
2 390,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017176 |
18.10.2017 |
Projekt požiarnej bezpečnosti pre ZOS Stará Turá |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20171002 |
3.11.2017 |
projekt požiarnej bezpečnosti- ZOS |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD zo dňa 31.10.2018 |
31.10.2018 |
Vypracovanie PD stavby: "Rekonštrukcia lávky cez Topolecký potok oproti predajne potravín... |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
5 370,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181211 |
20.12.2018 |
Realizačný projekt: rekonštrukcia lávky cez Topolecký potok oproti predajne potravín Stančík |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
5 370,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019216 |
15.10.2019 |
Objednávka aktualizovaného rozpočtu pre rekonštrukciu Husitskej veže |
Archpoint s. r. o. |
47540711 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190569 |
29.11.2019 |
Aktualizácia projektu rekonštrukcie Husitskej veže |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023195 |
12.10.2023 |
Aigostar - vianočná LED solárna svetelná reťaz |
Svet-svietidiel.sk |
47539569 |
140,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019110 |
21.5.2019 |
Sladkosti pre Deň detí na Dubníku |
LIMONE s.r.o |
47489961 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/FV190350 |
23.5.2019 |
Sladkosti na Deň detí na Dubníku |
LIMONE s.r.o |
47489961 |
32,21 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
220180709 |
7.9.2018 |
Zmluva o dielo - Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Drgoňovej Doline |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
29 999,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201805 |
16.10.2018 |
Oprava strechy na budove HZ Drgoňova Dolina |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
13 352,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20182018004 |
17.10.2018 |
Oprava sociálnych zariadení HZ Drgoňova Dolina. |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
2 917,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201806 |
6.11.2018 |
Oprava sociálnych zariadení hasičská zbrojnica Drgoňova Dolina. |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
2 382,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201807 |
6.11.2018 |
Výmena okien a dverí na budove HZ Drgoňova Dolina |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
11 347,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/VYS/HLZ/2019 |
30.9.2019 |
"Odstránenie objektu bývalej jedálne na parc. č. 619 , Odstránenie objektu bývalej kotolne... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
115 340,93 EUR |