Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2017123 9.8.2017 motorové vozidlo s izotermickou úpravou na rozvoz stravy AUTOŠTÝL a.s. 36325074  14 183,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 210170314 17.8.2017 Záloha na kúpu motorového vozidla pre terénnu opatrovateľskú službu AUTOŠTÝL a.s. 36325074  2 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 212170345 1.12.2017 Faktúra za osobné vozidlo s izotermickou úpravou na rozvoz stravy AUTOŠTÝL a.s. 36325074  12 183,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020005 8.1.2020 Servis Nissan Leaf po ročnej prevádzke. AUTOŠTÝL a.s. 36325074  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020161 13.10.2020 Výkon údržby po 24 mesiacoch - Nisan NM 087 DE. Autostyl a.s. 36325074  151,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200424 26.10.2020 Servisná prehliadka Nissan . AUTOŠTÝL, a.s. 36325074  151,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200541 17.12.2020 Oprava vozidla Nissan. AUTOŠTÝL, a.s. 36325074  392,09 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021223 25.11.2021 Povinný kontrolný servis Nissan Leaf NM 087 DE. Autostyl, a.s. 36325074  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210602 10.12.2021 Servisná prehliadka Nissan leaf, NM 087 DE. Autostyl, a.s. 36325074  94,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220595 8.12.2022 Servisná prehliadka Nissan Leaf H/B. AUTOŠTÝL a.s. 36325074  268,43 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024167 25.10.2024 Servisná prehliadka a STK vozidla Nissan Leaf NM 087 DE. AUTOŠTÝL a.s. 36325074  500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024174 6.11.2024 Výmena kľučky vodičových dverí na vozidle Nissan Leaf AUTOŠTÝL a.s. 36325074  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 520240643 8.11.2024 Servisná prehliadka, STK Nissan Leaf AUTOŠTÝL a.s. 36325074  459,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 520240670 18.11.2024 Výmena rukoväte šoférových dverí na vozidle Nissan Leaf AUTOŠTÝL a.s. 36325074  199,26 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013057 4.6.2013 Objednávka inzercie pre Staroturiansky jarmok SEPA, s.r.o. 36324329  35,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 071/2013 17.6.2013 Inzercia - Staroturiansky jarmok SEPA, s.r.o. 36324329  35,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011220011 15.2.2011 Náklady na autobusové spojenie - január 2011 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  48,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011220022 16.3.2011 Zabezpečenie autobusového spojenia za 2/2011 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  48,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011220034 14.4.2011 Autobusové spojenie za obdobie 3/2011 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  74,52 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011108 4.10.2011 Preprava osôb SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  800,00 EUR 
Nastavenia cookies