|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017123 |
9.8.2017 |
motorové vozidlo s izotermickou úpravou na rozvoz stravy |
AUTOŠTÝL a.s. |
36325074 |
14 183,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
210170314 |
17.8.2017 |
Záloha na kúpu motorového vozidla pre terénnu opatrovateľskú službu |
AUTOŠTÝL a.s. |
36325074 |
2 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
212170345 |
1.12.2017 |
Faktúra za osobné vozidlo s izotermickou úpravou na rozvoz stravy |
AUTOŠTÝL a.s. |
36325074 |
12 183,90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020005 |
8.1.2020 |
Servis Nissan Leaf po ročnej prevádzke. |
AUTOŠTÝL a.s. |
36325074 |
100,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020161 |
13.10.2020 |
Výkon údržby po 24 mesiacoch - Nisan NM 087 DE. |
Autostyl a.s. |
36325074 |
151,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200424 |
26.10.2020 |
Servisná prehliadka Nissan . |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
151,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200541 |
17.12.2020 |
Oprava vozidla Nissan. |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
392,09 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021223 |
25.11.2021 |
Povinný kontrolný servis Nissan Leaf NM 087 DE. |
Autostyl, a.s. |
36325074 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210602 |
10.12.2021 |
Servisná prehliadka Nissan leaf, NM 087 DE. |
Autostyl, a.s. |
36325074 |
94,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220595 |
8.12.2022 |
Servisná prehliadka Nissan Leaf H/B. |
AUTOŠTÝL a.s. |
36325074 |
268,43 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024167 |
25.10.2024 |
Servisná prehliadka a STK vozidla Nissan Leaf NM 087 DE. |
AUTOŠTÝL a.s. |
36325074 |
500,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024174 |
6.11.2024 |
Výmena kľučky vodičových dverí na vozidle Nissan Leaf |
AUTOŠTÝL a.s. |
36325074 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
520240643 |
8.11.2024 |
Servisná prehliadka, STK Nissan Leaf |
AUTOŠTÝL a.s. |
36325074 |
459,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
520240670 |
18.11.2024 |
Výmena rukoväte šoférových dverí na vozidle Nissan Leaf |
AUTOŠTÝL a.s. |
36325074 |
199,26 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013057 |
4.6.2013 |
Objednávka inzercie pre Staroturiansky jarmok |
SEPA, s.r.o. |
36324329 |
35,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
071/2013 |
17.6.2013 |
Inzercia - Staroturiansky jarmok |
SEPA, s.r.o. |
36324329 |
35,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011220011 |
15.2.2011 |
Náklady na autobusové spojenie - január 2011 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011220022 |
16.3.2011 |
Zabezpečenie autobusového spojenia za 2/2011 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011220034 |
14.4.2011 |
Autobusové spojenie za obdobie 3/2011 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
74,52 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011108 |
4.10.2011 |
Preprava osôb |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
800,00 EUR |