Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51240606 18.12.2024 Aktualizácie VM infraštruktúry JKC, s.r.o. 44310595  720,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240591 18.12.2024 SSL Certifikát pre mail.staratura.sk JKC, s.r.o. 44310595  156,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24/PRE/HLZ/2024 13.12.2024 Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov ako aj ďalších... JKC, s.r.o. 44310595  460,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250028 11.2.2025 Servisná podpora pre Kerio produkty 1/2025 JKC, s.r.o. 44310595  565,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025021 28.2.2025 Certifikát pre dochadzka.staratura.sk (1 rok) JKC, s.r.o. 44310595  142,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250074 7.3.2025 Servisná podpora pre Kerio produkty 2/2025 JKC, s.r.o. 44310595  565,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025026 14.3.2025 Podpora Acronis Backup Advanced Workstation do 10.2.2026
JKC, s.r.o. 44310595  950,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250098 26.3.2025 Certifikát pre dochadzka.staratura.sk (1 rok) JKC, s.r.o. 44310595  142,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250119 9.4.2025 Podpora sw Acronis Backup Advanced Workstation do 10.2.2026 JKC, s.r.o. 44310595  950,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250118 9.4.2025 Servisná podpora pre Kerio produkty 3/2025 JKC, s.r.o. 44310595  565,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/VYS/HLZ/2019 22.7.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné / búracie povolenie s podrobnosťou... PROart s.r.o. 44269129  14 380,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019009 8.10.2019 Vypracovanie PD odstránenie objektov bývalej jedálne, kotolne, odstránenie opláštenia a... PROart s.r.o. 44269129  14 380,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022108 26.5.2022 Veterinárne služby ( mačky ). MVDr. Barbora Trebatická 44263775  240,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013068 12.6.2013 Výmena a oprava na požiarnej zbrojnici v Papraďi - odkvapový systém, a exterier budovy Peter Šolc 44232110  590,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 13003 24.6.2013 Oprava odkvapového systému na požiarnej zbrojnici Papraď Peter Šolc 44232110  590,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230224 5.6.2023 Oprava garáží - Hasičská zbrojnica Topolecká Peter Šolc 44232110  1 700,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014089 30.5.2014 Držiak na projekčné plátno DJ STEEL s.r.o. 44229071  50,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020106 7.7.2020 Dezinfekčné spreje na ruky - ochranné pracovné pomôcky ESAT, s. r. o. 44210531  361,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 60205267 14.7.2020 Dezinfekčné spreje na ruky - ochranné pracovné pomôcky ESAT, s. r. o. 44210531  274,91 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 33/maj/2011 31.5.2011 Zriadenie vecného bremena na parc. č. 582/2 HIGHWAYPOINT ONE, s.r.o. 44195044   
Nastavenia cookies