|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2015220097 |
10.12.2015 |
Autobusové spojenie za november 2015 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015220091 |
11.11.2015 |
Autobusové spojenie za október |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015220083 |
12.10.2015 |
Autobusové spojenie za september 2015 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015220058 |
7.7.2015 |
Autobusové spojenie júl 2015 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015220051 |
15.6.2015 |
Autobusové spojenie - máj |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015220038 |
13.5.2015 |
Autobusové spojenie za apríl |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015220028 |
13.4.2015 |
Autobusové spojenie za marec 2015 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015220019 |
11.3.2015 |
Autobusové spojenie za február |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
45,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015220010 |
13.2.2015 |
Autobusové spojenie za január |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
55,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015220003 |
12.2.2016 |
Autobusové spojenie - január |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015220 |
20.11.2015 |
Revízia hasiacich zariadení |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
234,84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015219 |
20.11.2015 |
Doprava pre súbor z Kunovíc na výstupenie na Vianočnom trhu |
Josef Dubovský |
15253201 |
100,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015218 |
19.11.2015 |
revízia elektroinštalácie a bleskozvodov - ZOS |
Poel,agentúra služieb Miroslav Tinka |
32781474 |
120,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015217 |
19.11.2015 |
Osvetlenie prechodu ul. SNP |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
4 998,90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015216 |
19.11.2015 |
Obedové tablety - ZOS 26 ks |
HUMISS spol.s.r.o. |
36 616 923 |
4 994,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015215 |
16.11.2015 |
Autobus na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí |
TURANCAR, s. r. o. |
34140239 |
100,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015214 |
13.11.2015 |
Traktorová kosačka Stiga Estate 5092H |
Gestor H s. r. o. |
36337501 |
2 249,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015213 |
13.11.2015 |
Sadbové úpravy pred ZUŠ |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
255,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015212 |
13.11.2015 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
250,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015211 |
11.11.2015 |
Náplne do tlačiarneHP DJ 5740, stlačený vzduch pre výpočtovú techniku |
realizované cez www.eks.sk |
|
105,40 EUR |