Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2015220097 10.12.2015 Autobusové spojenie za november 2015 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  58,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015220091 11.11.2015 Autobusové spojenie za október SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015220083 12.10.2015 Autobusové spojenie za september 2015 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015220058 7.7.2015 Autobusové spojenie júl 2015 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  71,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015220051 15.6.2015 Autobusové spojenie - máj SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  61,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015220038 13.5.2015 Autobusové spojenie za apríl SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015220028 13.4.2015 Autobusové spojenie za marec 2015 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  71,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015220019 11.3.2015 Autobusové spojenie za február SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  45,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015220010 13.2.2015 Autobusové spojenie za január SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  55,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015220003 12.2.2016 Autobusové spojenie - január SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  48,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015220 20.11.2015 Revízia hasiacich zariadení PYROSLOVAKIA s.r.o. 44608101  234,84 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015219 20.11.2015 Doprava pre súbor z Kunovíc na výstupenie na Vianočnom trhu Josef Dubovský 15253201  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015218 19.11.2015 revízia elektroinštalácie a bleskozvodov - ZOS Poel,agentúra služieb Miroslav Tinka 32781474  120,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015217 19.11.2015 Osvetlenie prechodu ul. SNP LIGHTECH spol. s r. o. 35796332  4 998,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015216 19.11.2015 Obedové tablety - ZOS 26 ks HUMISS spol.s.r.o. 36 616 923  4 994,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015215 16.11.2015 Autobus na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí TURANCAR, s. r. o. 34140239  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015214 13.11.2015 Traktorová kosačka Stiga Estate 5092H Gestor H s. r. o. 36337501  2 249,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015213 13.11.2015 Sadbové úpravy pred ZUŠ Technické služby m.p.o. 35602210  255,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015212 13.11.2015 Znalecký posudok Ing. Eva Gregušová 1026977952  250,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015211 11.11.2015 Náplne do tlačiarneHP DJ 5740, stlačený vzduch pre výpočtovú techniku realizované cez www.eks.sk   105,40 EUR 
Nastavenia cookies