|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015188 |
14.10.2015 |
Nákup fotoaparátu pre potreby mestského úradu |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
329,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015187 |
7.10.2015 |
Oprava vozidla NM 349 CB |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
313,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015186 |
7.10.2015 |
Oprava vozidla NM 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
1 035,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20151857 |
21.10.2015 |
Dopravné značenie,projektová dokumentácia |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
2 580,72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015185 |
2.10.2015 |
Prepracovanie projektovej dokumentácie stavby : "Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a... |
PROTES-ASE |
30027047 |
1 260,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015184 |
1.10.2015 |
Montáž el. ohrievačov na teplú vodu a výlevky v Klube dôchodcov Stará Turá |
JUBE TEAM s.r.o. |
44 646 348 |
954,42 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015183 |
1.10.2015 |
Výroba pohľadníc s motívom mesta Stará Turá |
STRATOS - CZ |
02553872 |
105,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015182 |
30.9.2015 |
Autobusová doprava na zájazd pre denné centrum seniorov (Klub dôchodcov) |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
360,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015181 |
25.9.2015 |
znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
390,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015180 |
23.9.2015 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2015 - 17.10.2016) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
6 930,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015179 |
23.9.2015 |
Inzercia v Kopaničiar exprese Myjava - obchodná verejná súťaž "Predajňa - Farby Laky č.... |
Kopaničiar expres |
34147748 |
97,34 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015178 |
23.9.2015 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
167,09 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015177 |
21.9.2015 |
Stravné kupóny na mesiac október 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 347,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015176 |
18.9.2015 |
Obstaranie dodávky zemného plynu pre rok 2016. |
realizované cez www.eks.sk |
|
13 500,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015175 |
21.9.2015 |
Tonery do tlačiarní HP, Canon a Brother |
realizované cez www.eks.sk |
|
415,85 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015174 |
21.9.2015 |
Farebné kopírovanie projektovej dokumentácie Vodovod Trávniky |
D COMP s.r.o. |
36331040 |
570,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015174 |
16.12.2015 |
MHZ Topolecká - pracovné rovnošaty |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
168,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015173 |
18.9.2015 |
Vstupenky na hudobnú skupinu Profil pre Klub dôchodcov a Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
560,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015172 |
9.9.2015 |
Monitor 22" LED LED Asus VE228TR |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
252,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
201517150_Z |
3.8.2015 |
Exterierová telocvičňa - ZOS |
FUN TIME s.r.o. |
44539622 |
|