Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20160027 13.7.2016 Stravné ZOS 6/16 Anna Hašanová - HANY 33440042  1 912,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160021 14.6.2016 Strava pre klientov ZOS 5/16 Anna Hašanová - HANY 33440042  1 979,09 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016002 4.1.2016 Oprava tlačiarní Canon PIXMA iP 4000 a HP DJ 990 Cxi TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016001734 14.4.2016 Zál, faktúra vody 3-6/2016 - ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  356,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016001731 15.4.2016 Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 01.04.2016 - 30.06.2016 PreVaK, s.r.o. 359115749  644,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016001662 15.4.2016 Vodné a stočné Drgoňova Dolina za obdobie 01.01.2016 - 31.03.2016 PreVaK, s.r.o. 359115749  7,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160016 9.5.2016 Vyučtovanie stravy 4/16 -- ZOS Anna Hašanová - HANY 33440042  1 475,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160016 11.10.2016 Informačná tabula a letáky na separovaný zber TAMPO CENTRUM, s.r.o. 36268283  3 304,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160012 14.4.2016 Strava klienti ZOS 3/16 Anna Hašanová - HANY 33440042  1 947,11 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016001 4.1.2016 Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2015, nastavovanie,... SOFTIP, a.s. 36785512  190,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160008 10.3.2016 Vyučtovanie stravy 2/16 - ZOS Anna Hašanová - HANY 33440042  1 840,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016000171 14.9.2016 kopírovanie výkresov naviac paré projekt Cyklochodník Stará Turá D COMP s.r.o. 36331040  236,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016000119 8.6.2016 kopírovanie výkresov -PD cyklochodník kataster Stará Turá D COMP s.r.o. 36331040  105,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160001 12.2.2016 Strava klienti ZOS 1/16 Anna Hašanová - HANY 33440042  1 945,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016000016 12.1.2016 Zál. platba vody 1-3/2016 - ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  356,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016000013 15.1.2016 Dodávka pitnej vody 1-3. 2016, MsÚ PreVaK, s.r.o. 359115749  483,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016/13 8.6.2016 Vypracovanie PD Stredisko dotrieďovania separovaného zberu a kompostáreň PROTES-ASE 30027047  4 320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016/120 13.6.2016 Výstrojný materiál pre príslušníkov MsP ( košele, nohavice, topánky a pod. ). Stanislava Kollárová 46624236  2 999,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016/033 6.9.2016 Úhrada výkonu lekárskych nálezov pre posudkovú činnosť. MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. 44418311  10,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2016/0308 23.6.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt: Festival Divné veci 2016 Trenčiansky samosprávny kraj 36126624  500,00 EUR 
Nastavenia cookies