Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2016006 18.2.2016 Objednávka palivového dreva do volebných miestností v okrskoch č. 7, 8, 9 a 10. Ján Malárik - Autodrevocel 30032911  264,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016006 17.3.2016 Náboje do sl. zbraní MsP, 9mm Luger, 22 Long Rifle Peter MILATA - Zbrane, strelivo 34548548  599,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016006 9.5.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie :Výstavba workoutového ihriska na ul. Hurbanova Stará... DEALS MANAGEMENT, a.s. 46160990  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160051 15.11.2016 Dodávka a montáž prvkov detského ihriska KOSTE plus s.r.o. 48 324 5822  5 929,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160050 27.1.2016 Kalendáre, tabuľa a samolepky na separovaný zber T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  528,48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016005 8.1.2016 Videotextové informácie v TV Stará Turá PaedDr. Ivan Príkopa, Videoštúdio RIS 17771200  720,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016004967 18.10.2016 Zál. fa vodné 9-12/2012- ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  356,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160046 22.9.2016 Svetelnotechnické meranie po realizácií projektu " Rekonštrukcia a modernizácia verejného... Marialux s.r.o. 46 003 002  8 257,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160045 21.11.2016 Návrh tabule na separovaný zber Inspika s.r.o. 47 474 254  40,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016004 8.1.2016 Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother a Toshiba realizované cez www.eks.sk   1 260,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016003332 6.7.2016 Zál. platba vodné 6-9/2016 ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  356,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016003329 8.7.2016 Vodné, stočné - MsÚ, MsP, 1.7.-30.9.2016. PreVaK, s.r.o. 359115749  644,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016003254 8.7.2016 Vodné stočné 19.4.- 30.6.2016 - Papraď PreVaK, s.r.o. 359115749  1,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016003233 8.7.2016 Vodné, stočné - Súš, 1.1.-30.6.2016. PreVaK, s.r.o. 359115749  1,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016003210 8.7.2016 Vodné, stočné - Drgoňova Dolina, 1.4. - 30.6.2016 PreVaK, s.r.o. 359115749  2,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016003180 6.7.2016 Vratka za vodné - ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  -41,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016003178 8.7.2016 Vodné, stočné - dobropis, 1.1.2016 - 30.6.2016 - MsÚ. PreVaK, s.r.o. 359115749  -136,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160031 12.12.2016 Nálepky TAMPO CENTRUM, s.r.o. 36268283  1 962,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016003 4.1.2016 Jedálne kupóny na mesiac január 2016 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  3 783,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016003 29.2.2016 Úhrada vstupeniek na kultúrne podujatie pre Denné centrum seniorov Stará Turá + Papraď Dom kultúry Javorina 36130125  299,50 EUR 
Nastavenia cookies