|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2016006 |
18.2.2016 |
Objednávka palivového dreva do volebných miestností v okrskoch č. 7, 8, 9 a 10. |
Ján Malárik - Autodrevocel |
30032911 |
264,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016006 |
17.3.2016 |
Náboje do sl. zbraní MsP, 9mm Luger, 22 Long Rifle |
Peter MILATA - Zbrane, strelivo |
34548548 |
599,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016006 |
9.5.2016 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie :Výstavba workoutového ihriska na ul. Hurbanova Stará... |
DEALS MANAGEMENT, a.s. |
46160990 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160051 |
15.11.2016 |
Dodávka a montáž prvkov detského ihriska |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
5 929,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160050 |
27.1.2016 |
Kalendáre, tabuľa a samolepky na separovaný zber |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
528,48 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016005 |
8.1.2016 |
Videotextové informácie v TV Stará Turá |
PaedDr. Ivan Príkopa, Videoštúdio RIS |
17771200 |
720,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016004967 |
18.10.2016 |
Zál. fa vodné 9-12/2012- ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160046 |
22.9.2016 |
Svetelnotechnické meranie po realizácií projektu " Rekonštrukcia a modernizácia verejného... |
Marialux s.r.o. |
46 003 002 |
8 257,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160045 |
21.11.2016 |
Návrh tabule na separovaný zber |
Inspika s.r.o. |
47 474 254 |
40,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016004 |
8.1.2016 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother a Toshiba |
realizované cez www.eks.sk |
|
1 260,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016003332 |
6.7.2016 |
Zál. platba vodné 6-9/2016 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016003329 |
8.7.2016 |
Vodné, stočné - MsÚ, MsP, 1.7.-30.9.2016. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
644,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016003254 |
8.7.2016 |
Vodné stočné 19.4.- 30.6.2016 - Papraď |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016003233 |
8.7.2016 |
Vodné, stočné - Súš, 1.1.-30.6.2016. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016003210 |
8.7.2016 |
Vodné, stočné - Drgoňova Dolina, 1.4. - 30.6.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016003180 |
6.7.2016 |
Vratka za vodné - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-41,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016003178 |
8.7.2016 |
Vodné, stočné - dobropis, 1.1.2016 - 30.6.2016 - MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-136,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160031 |
12.12.2016 |
Nálepky |
TAMPO CENTRUM, s.r.o. |
36268283 |
1 962,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016003 |
4.1.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 783,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016003 |
29.2.2016 |
Úhrada vstupeniek na kultúrne podujatie pre Denné centrum seniorov Stará Turá + Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
299,50 EUR |