| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200482 |
25.11.2020 |
Kniha Okres Nové Mesto nad Váhom z neba - vyúčtovacia faktúra |
CBS, s. r. o. |
36754749 |
825,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200019 |
25.11.2020 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 11/2020 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
78/MAJ/HLZ/2020 |
24.11.2020 |
Predaj nehnuteľností a to poozemok parc. č. 2178/1 a parc. č. 1825/82 |
Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s. |
36340456 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020195 |
24.11.2020 |
Odstránenie autovraku |
AUTOVRAKOVISKO s.r.o. |
35686375 |
70,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/ŠK/HLZ/2020 |
24.11.2020 |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020196 |
24.11.2020 |
Externý projektový manažment |
Novo Funding s.r.o. |
53056345 |
950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20025 |
23.11.2020 |
Stavebné práce na stavbe: Prestavba 1. NP a 2. NP objektu Technotur súp.č. 380 na bytové... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
87 829,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020193 |
20.11.2020 |
Viazanie materiálov MsZ a VZN za rok 2019 |
FaxCopy, a.s. |
35729040 |
87,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200441 |
19.11.2020 |
Nákladný automobil Piaggio Porter biely |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
13 800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020191 |
19.11.2020 |
Ročná podpora k ochrane osobných údajov |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
324,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020192 |
19.11.2020 |
Potreby pre čistiareň prádla |
Cleaning s.r.o. |
31571441 |
173,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200466 |
18.11.2020 |
ADSL Rapid 11/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200472 |
18.11.2020 |
Poštové služby 10/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
612,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
147/SOC/HLZ/2020 |
18.11.2020 |
Zmluva o poskytovaní soc. služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200474 |
18.11.2020 |
Občerstvenie pre personál počas celoplošného testovania na COVID-19 |
Lukáš Magál |
43407455 |
870,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020190 |
18.11.2020 |
SSL Certifikát pre mail.staratura.sk |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
82/MAJ/DOD/2020 |
18.11.2020 |
Úprava termínov na realizáciu stavby |
Ministerstvo dopravy a výstavby SR |
30416094 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
83/MAJ/DOD/2020 |
18.11.2020 |
Úprava termínov realizácie stavby |
Ministerstvo dopravy a výstavby SR |
30416094 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200469 |
13.11.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 10/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
259,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200465 |
13.11.2020 |
Telefónne hovory 11/2020. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167,15 EUR |