Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2021009 15.1.2021 Papierové utierky na celoplošné testovanie LEONESS, s. r. o. 46173641  66,82 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021010 15.1.2021 Jednorazové rukavice pre celoplošné testovanie P&M&P, s.r.o. 45313059  57,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200580 14.1.2021 Elektr. energia 12/2020. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  332,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210008 14.1.2021 Telefónne hovory 1/2021. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  167,47 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2000498 14.1.2021 Denné centrum seniorov - dodávka tepla 12/2020 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  360,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210011 14.1.2021 Tlačivá k DZN. CONNECT Ing. Zsolt Marczibál 17644429  84,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210012 14.1.2021 Telefón. Orange Slovensko a.s. 35697270  428,45 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021002 13.1.2021 Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky realizované cez www.eks.sk   900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200577 13.1.2021 BOZP a OPP za 12/2020 Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210009 13.1.2021 ZOS internet ADSL Rapid 1/2021 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200581 13.1.2021 Občasná obsluha plynového kotla TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  53,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 5120006 12.1.2021 Vodné a stočné I. - III./2021 budova Mestského úradu ST. PreVaK, s.r.o. 359115749  671,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210004 12.1.2021 Office TV M UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  62,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200573 12.1.2021 Vyúčtovanie vodné, stočné za obdobie 01.07.-31.12.2020 PreVaK, s.r.o. 359115749  129,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200572 12.1.2021 Vodné a stočné HZ Drgoňova dolina X. - XII./2020. PreVaK, s.r.o. 359115749  1,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200571 12.1.2021 Vodné a stočné HZ Súš VII. - XII. 2020. PreVaK, s.r.o. 359115749  9,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210005 12.1.2021 Vodné a stočné za obdobie 01.01.-31.03.2021 - ZOS PreVaK, s.r.o. 359115749  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200570 12.1.2021 Vodné a stočné HZ Papraď VII. - XII./2020. PreVaK, s.r.o. 359115749  12,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200574 12.1.2021 Vodné a stočné budova Meského úradu ST - zúčtovanie VII. - XII./2020. PreVaK, s.r.o. 359115749  30,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200575 12.1.2021 Videotextové informácie TV Stará Turá za 12/2020 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  60,00 EUR 
Nastavenia cookies