| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/OVS/HLZ/2021 |
5.1.2021 |
Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu č. 6303007119. |
SPP, a. s. |
35815256 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/OVS/DOD/2021 |
5.1.2021 |
Výroba videozáznamu zo zasadnutia MsZ Stará Turá, výroba videotextových informácií |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021001 |
4.1.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 380,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/MAJ/HLZ/2021 |
4.1.2021 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Jana Roháčková |
|
398,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
6/MAJ/HLZ/2021 |
4.1.2021 |
Nájomné a platobné podmienky |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/OVS/DOD/2022 |
31.12.2020 |
Dodatok č.23/PZ k Nájomnej zmluve zo dňa 1.1.2007. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200562 |
30.12.2020 |
Výkon stavebného úradu Čachtice za rok 2020. |
Obec Čachtice |
00311464 |
387,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200563 |
30.12.2020 |
Odstránenie autovraku. |
AUTOVRAKOVISKO s.r.o. |
35686375 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200564 |
29.12.2020 |
Spracovanie poštového poukazu 11/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
6,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200561 |
29.12.2020 |
Wifi hotspot |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
3,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5120566 |
28.12.2020 |
Výroba skiel s potlačou. |
DuxxPrint s.r.o. |
52243761 |
1 567,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/71 |
23.12.2020 |
Vypísanie podkladov pre posúdenie odkázanosti |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2001/32 |
23.12.2020 |
Dvojkrídlová informačná vitrína 1000x2250 s príslušenstvom |
BOFIS, spol. s r.o. |
51635216 |
638,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200559 |
23.12.2020 |
GAP analýza - za vykonanie rizikovej analýzy. |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
2 765,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200021 |
23.12.2020 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 12/2020 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200555 |
22.12.2020 |
Oprava malej zasadacej miestnosti v budove mestského úradu. |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
5 560,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200554 |
22.12.2020 |
Oprava malej zasadacej miestnosti vc budove mestského úradu. |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
2 075,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200553 |
22.12.2020 |
Výmena osvetlenia v malej zasadacej miestnosti v budove mestského úradu. |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
912,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200552 |
22.12.2020 |
Elektroinštalačné práce v malej zasadacej miestnosti v budove mestského úradu. |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
3 474,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200549 |
22.12.2020 |
Poštové chodby 11/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
222,25 EUR |