| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210408 |
17.9.2021 |
Prístavba požiarnej zbrojnice Topolecká |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
17 973,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210021 |
16.9.2021 |
projektové práce pre stavebné povolenie na: Konverzia strednej školy na MsÚ-vyúčtovanie |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
6 992,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV21032 |
16.9.2021 |
Búracie práce na stavbe: Konverziastrednej školy na MsÚ |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
53 954,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021028 |
16.9.2021 |
Stavebné práce na stavbe: Prestavba objektu Domu špecialistov súp.č. 373 na bytový dom |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
144 571,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021029 |
16.9.2021 |
Stavebné práce : Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na bytový dom |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
81 254,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021030 |
16.9.2021 |
Stavebné práce : Prestavba objektu internátu súp.č...377 na bytový dom Stará Turá |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
557,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021032 |
16.9.2021 |
Stavebné práce : Prestavba objektu internátu súp.č...377 na bytový dom Stará Turá |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
56 709,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021166 |
16.9.2021 |
Vypracovanie Dokumentu starostlivosti o dreviny v meste Stará Turá v časti od Centra voľného... |
ZAAR Trnava s.r.o. |
45 323 747 |
4 944,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021038 |
16.9.2021 |
Stavebné práce na stavbe: Prestavba Domu špecialistov súp. č. 373 na bytový dom Stará Turá |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
122 481,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021042 |
16.9.2021 |
Stavebné práce na stavbe: Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na bytový dom Stará Turá |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
57 115,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021041 |
16.9.2021 |
Stavebné práce na stavbe: Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na bytový dom Stará Turá |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
205 470,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021167 |
16.9.2021 |
Statický posudok - Konverzia školy na MsÚ |
PROJEKTSTUDIO s.r.o. |
53004043 |
1 350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021164 |
14.9.2021 |
Dvierka na skrinku |
Rstudio s.r.o. |
36283371 |
43,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021165 |
14.9.2021 |
Plakety pre ocenenie |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
380,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210402 |
14.9.2021 |
Revízna správa HZ Drgoňova Dolina. |
Dušan Ondráško EL-DO |
17656273 |
246,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210406 |
14.9.2021 |
Spracpvanie PPP U august 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210396 |
14.9.2021 |
Spotreba elektriny august 2021 MsU. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
309,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210384 |
14.9.2021 |
Odber plynu september 2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210397 |
14.9.2021 |
Spotreba elektriky august 2021 sobášna sieň. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
92,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210405 |
14.9.2021 |
Poplatky a telekom služby 08/2021 ZOS MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
34,46 EUR |