| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
41225000606 |
17.1.2022 |
ZOS - internet 01/2022 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52112727 |
17.1.2022 |
ZOS - vyúčtovanie elektriny 12/2021 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100544 |
17.1.2022 |
Denné centrum seniorov - teplo 12/2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022007 |
17.1.2022 |
Kancelárske potreby |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
193,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022008 |
17.1.2022 |
obálky a kancelárske potreby |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
303,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220009 |
14.1.2022 |
Obstarávateľ VO- Projekt Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá- technológie -... |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
1 194,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220010 |
14.1.2022 |
Obstarávateľ VO- Projekt Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá- stavebné... |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
1 794,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220001 |
14.1.2022 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
265,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220002 |
14.1.2022 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
185,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220003 |
14.1.2022 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210678 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie elektriny 24.11.-31.12.2021 HZ Papraď. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 034,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220001 |
13.1.2022 |
Elektrina január 2022 (MsÚ, ZOS, multi. ihrisko) |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 731,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210660 |
13.1.2022 |
Služby v Mestskom dome december 2021. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4 860,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210663 |
13.1.2022 |
Výkon stavebného úradu Čachtice za rok 2021. |
Obec Čachtice |
00311464 |
1 549,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210667 |
13.1.2022 |
Služby v oblasti BOZP december 2021. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210666 |
13.1.2022 |
Spracovanie PPP december 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210670 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie vodné júl až december 2021 HZ Súš. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
12,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210669 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie vodné júl až december 2021 HZ Papraď. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210668 |
13.1.2022 |
vyúčtovanie vodné október až december 2021 HZ Drgoňova dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
21,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220005 |
13.1.2022 |
Vodné január až marec 2022 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
757,00 EUR |