Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 41225000606 17.1.2022 ZOS - internet 01/2022 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 52112727 17.1.2022 ZOS - vyúčtovanie elektriny 12/2021 encare, s.r.o. 52302555   
Detail Faktúra došlá FV2100544 17.1.2022 Denné centrum seniorov - teplo 12/2021 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482   
Detail Objednávka vyšlá 2022007 17.1.2022 Kancelárske potreby Janette Marczibál - CONNECT 34454730  193,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022008 17.1.2022 obálky a kancelárske potreby Janette Marczibál - CONNECT 34454730  303,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220009 14.1.2022 Obstarávateľ VO- Projekt Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá- technológie -... E-VO, s.r.o. 47197331  1 194,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220010 14.1.2022 Obstarávateľ VO- Projekt Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá- stavebné... E-VO, s.r.o. 47197331  1 794,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41220001 14.1.2022 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Lubina 311731  265,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41220002 14.1.2022 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Kostolné 311707  185,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41220003 14.1.2022 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Hrašné 311634  10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210678 13.1.2022 Vyúčtovanie elektriny 24.11.-31.12.2021 HZ Papraď. encare, s.r.o. 52302555  1 034,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220001 13.1.2022 Elektrina január 2022 (MsÚ, ZOS, multi. ihrisko) encare, s.r.o. 52302555  1 731,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210660 13.1.2022 Služby v Mestskom dome december 2021. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  4 860,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210663 13.1.2022 Výkon stavebného úradu Čachtice za rok 2021. Obec Čachtice 00311464  1 549,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210667 13.1.2022 Služby v oblasti BOZP december 2021. Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210666 13.1.2022 Spracovanie PPP december 2021. Slovenská pošta,a.s., 36631124  2,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210670 13.1.2022 Vyúčtovanie vodné júl až december 2021 HZ Súš. PreVaK, s.r.o. 359115749  12,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210669 13.1.2022 Vyúčtovanie vodné júl až december 2021 HZ Papraď. PreVaK, s.r.o. 359115749  2,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210668 13.1.2022 vyúčtovanie vodné október až december 2021 HZ Drgoňova dolina. PreVaK, s.r.o. 359115749  21,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220005 13.1.2022 Vodné január až marec 2022 MsÚ. PreVaK, s.r.o. 359115749  757,00 EUR 
Nastavenia cookies