| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210609 |
15.12.2021 |
Strava klientov ZOS 11/2021 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 718,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210618 |
15.12.2021 |
respirátor , antigén-test |
BORTEX,s.r.o. |
47711671 |
460,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210614 |
15.12.2021 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - december 2021 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
549,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210613 |
15.12.2021 |
Výroba menoviek (štítkov) - zlatý podklad - Cena primátora |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
28,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210616 |
15.12.2021 |
Zabezpečenie stravovania k očkovaniu |
Hamsters SK, s. r. o. |
52895084 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210620 |
15.12.2021 |
Servis tlačiarne HP a Canon, oprava záložného zdroj APC |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210607 |
14.12.2021 |
Podpora softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle na 1 rok (zálohovanie... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
343,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210608 |
14.12.2021 |
Zavedenie zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a zákona č. 95/2019 Z. z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
6 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021238 |
14.12.2021 |
Oprava problému so synchronizáciou SOPHOS klientských účtov |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210612 |
14.12.2021 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 349 CB. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
141,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210611 |
14.12.2021 |
Preprava garáží k HZ Topolecká. |
Dalibor Bubla DABU |
30886546 |
786,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021239 |
14.12.2021 |
Aktualizácie VMware v Center a Veeam |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210615 |
14.12.2021 |
Kancelársky materiál. |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
191,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210610 |
14.12.2021 |
servis IVECO DHZM Topolecká |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
789,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210591 |
14.12.2021 |
materiál osvetlenie priechodu pre chodcov |
LIGHTECH s.r.o. |
35796332 |
3 185,51 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
58/MAJ/HLZ/2021 |
13.12.2021 |
Zriadenie vecného bremena |
Ing. Martin Gondár |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
59/MAJ/HLZ/2021 |
13.12.2021 |
Zmena zmluvných podmienok |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
220 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/EKO/HLZ/2021 |
10.12.2021 |
Dogoda o finančnej zábezpeke |
Denisa Strkáčová |
|
392,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210593 |
10.12.2021 |
Internet ADSL Rapid, ZOS 12/2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210598 |
10.12.2021 |
Telekomunikačné služby 11/2021 ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |