|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51230404 |
18.8.2023 |
Neoprénový oblek - DHZM Drgoňova Dolina - dotácia |
ProIZS SK, s. r. o. |
52287491 |
242,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190019 |
22.1.2019 |
Doplnky k telefónu |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
242,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220682 |
17.1.2023 |
Spotreba vody a voda z povrchového odtoku za rok 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
243,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160469 (36700230) |
7.11.2016 |
Kópie za obdobie 10/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2016 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
243,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210442 |
8.10.2021 |
Kópie za obdobie 7/2021- 9/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 9/2021 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
243,77 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023112 |
7.6.2023 |
Prekládka dochádzkového systému |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
244,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230291 |
26.6.2023 |
Prekládka dochádzkového systému |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
244,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000841212 |
11.6.2015 |
Spracovanie PPP U za máj |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
244,32 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121/EKO/HLZ/2022 |
21.11.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Juráň Vendelín |
|
244,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1600163 |
16.5.2016 |
Úhrada dodávky tepla v Dennom centre seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
244,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2000562 |
21.1.2021 |
Denné centrum seniorov- elektrika za rok 2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
244,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210376 |
7.9.2021 |
ZOS-dezinfekčné prostriedky |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
244,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
182015 |
28.8.2015 |
Maliarske práce - ekonomické oddelenie |
Maliarstvo - Tibor Jarábek |
34550496 |
245,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023127 |
29.5.2023 |
Kytice k podujatiam a návštevám MsÚ |
A.P.S. Arco, s. r. o. |
35851058 |
245,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230279 |
28.6.2023 |
Kytice k podujatiam pre MsÚ |
A.P.S. Arco, s. r. o. |
35851058 |
245,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240600 |
18.12.2024 |
Hygienické prostriedky. |
Majster papier, s.r.o. |
31347525 |
245,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2025005 |
22.1.2025 |
Objednávka na vyhotovenie smaltovaných tabuliek so súpisným a orientačným číslom |
Smaltovňa Holíč s.r.o. |
54023203 |
245,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2025005-51250038 |
7.2.2025 |
Výroba smaltovaných tabuliek so súpisným a orientačným číslom |
Smaltovňa Holíč s.r.o. |
50828843 |
245,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1400465 |
12.11.2014 |
Dodávka tepla za 10/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
245,06 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/EKO/HLZ/2022 |
22.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Karolína Dlhá |
|
245,52 EUR |