|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51240267 |
12.7.2024 |
Kópie za obdobie 4-6/2024 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 6/2024- zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
145,69 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022144 |
16.8.2022 |
kancelárske potreby |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
145,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200413 |
13.10.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za september 2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
146,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1600378 |
21.10.2016 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za 9/2016 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
146,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210042 |
5.2.2021 |
Spotreba elektriky za január 2021 - sobášna sieň. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
146,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2200233 |
9.6.2022 |
DCS - dodávka tepla 05/2022 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
146,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101200661 |
23.1.2012 |
Toner (1 ks - HP 64A) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
146,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020088 |
2.6.2020 |
100 ks biele bavlnené rúška |
VIVANTIS a.s |
25977687 |
146,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011039 |
5.4.2011 |
Veľkoplošná reklamná tabuľa |
MYPRINT s.r.o. |
36340189 |
146,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110185 |
26.4.2011 |
Veľkoplošná reklamná tabuľa |
MYPRINT s.r.o. |
36340189 |
146,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
92014 |
19.12.2014 |
Maliarske práce |
Maliarstvo - Tibor Jarábek |
34550496 |
147,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019076 |
17.4.2019 |
Rack pre rozhlasový systém Florian |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
147,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190168 (18901071) |
6.5.2019 |
Rack pre rozhlasový systém Florian |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
147,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210659 |
11.1.2022 |
Kópie za obdobie 12/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2021 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
147,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8402499536 |
15.3.2019 |
Elektrická energia - sobášna sieň 2/2019 |
SPP, a. s. |
35815256 |
147,53 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016168 |
5.9.2016 |
Oprava el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala |
30873002 |
147,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160400 (20160907) |
21.9.2016 |
Oprava el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
147,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140160 |
6.5.2014 |
Nájomné za 4/2014, kópie za obdobie 2-4/2014- zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
147,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60188768 (320181202) |
16.10.2018 |
Lampióny + príslušenstvo pre podujatie MsÚ - Lampiónový sprievod |
WEBLIFE, s. r. o. |
45428379 |
148,24 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2012 |
16.4.2012 |
Zmluva o finančnom vklade do projektu "Načo chodiť pešky, keď môžu byť bežky". |
OZ Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina |
42025150 |
148,50 EUR |