Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51160209 (160154) 31.5.2016 Opravu tlačiarne HP LaserJet 1300 tn Lumasol s.r.o. 47605596  60,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016116 14.6.2016 Oprava tlačiarni Canon LBP 2900/3000 Lumasol s.r.o. 47605596  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 14.6.2016 Platba za elektrinu - ZOS SPP, a. s. 35815256  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FA16000097 16.6.2016 Vypracovanie odborného posudku (výskyt chránených živočíchov) na objekte MŠ Hurbanova č.... Slovenská ornitologická spoločnosť 30845521  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 6.7.2016 Zál. faktúra elektrina - ZOS SPP, a. s. 35815256  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160329 (13235) 3.8.2016 Oprava tlačiarní canon LBP 2900/3000 Lumasol s.r.o. 47605596  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 5.8.2016 elektrina- ZOS SPP, a. s. 35815256  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 7.9.2016 Zál. platba elektrina - ZOS SPP, a. s. 35815256  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 18.10.2016 Elelktrina - ZOS SPP, a. s. 35815256  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 9.11.2016 Zál. platba elektriny- ZOS SPP, a. s. 35815256  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1049/2016 16.11.2016 Úhrada zdravotných posudkov MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB 40275825  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160541 6.12.2016 Zál. platba elektrina- ZOS SPP, a. s. 35815256  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016122 20.12.2016 Zabezpečenie odborných činností na úseku CO, krízového riadenia Ing. Miloš Kment 40 471 641  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20162778 18.1.2017 Prečíslovanie ciest pre uzávierku pri konaní jarmoku 2016 Hakom s.r.o. 36000124  60,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017020 7.2.2017 Odborný posudok Slovenská ornitologická spoločnosť 30845521  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FA1700027 28.2.2017 Odborný posudok na zistenie výskytu chránených živočíchov na ZŠ ul. Hurbanova Slovenská ornitologická spoločnosť 30845521  60,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017044 16.3.2017 Rozdelenie stavebných výdavkov rozpočtu stavby :Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ... Ivan Benko - Beno 30519381  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51702390 4.4.2017 seminár "Učiteľ nie je Google" Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 35908718  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51702390 4.4.2017 seminár "Učiteľ nie je Google" Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 35908718  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8/2017 10.4.2017 Rozdelenie stavebných výdavkov stavby: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ 153 ul.... Ivan Benko - Beno 30519381  60,00 EUR 
Nastavenia cookies