Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51190194 15.5.2019 Autobusové spojenie 4/2019 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  58,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200041 12.2.2020 Autobusová preprava 01/2020 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  58,32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018052 16.4.2018 Putovný pohár mesta pre stolnotenisový klub Stará Turá VEGA-TAKÁČ, s. r. o. 44550359  58,50 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽÚ/60183248 (2018129) 19.4.2018 Putovný pohár mesta pre stolnotenisový klub Stará Turá VEGA-TAKÁČ, s. r. o. 44550359  58,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014281 3.12.2014 Autobus na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomezí Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. 34147811  58,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 4/kult/2015 20.1.2015 Autobus na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomezí Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. 34147811  58,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180547/20180964 14.12.2018 Kontrola HP-ZOS PYROSLOVAKIA, s.r.o. 44608101  58,56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015099 19.5.2015 Smerovníky pre pešiu turistiku Marián Porkert BMP Častá s. r. o. 34674331  58,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 40/kult/2015 15.6.2015 Smerovníky pre pešiu turistiku Marián Porkert BMP Častá s. r. o. 34674331  58,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 408352019 23.1.2019 predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka AJFA+AVIS, S.R.O. 31602436  58,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021188 8.10.2021 Presťahovanie a zapojenie multifunkčného zariadenia TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  58,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210470 5.11.2021 Presťahovanie a zapojenie multifunkčného zariadenia TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  58,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024074 27.5.2024 Bezpečnostné označenie priestor kamier - tabuľky A3 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  58,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018049 13.4.2018 Poháre na tradičné rybárske preteky Victory sport, s.r.o. 35774282  58,82 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018015 5.2.2018 Poháre na tradičný Turnaj v nohejbale 2018 Victory sport, s.r.o. 35774282  58,82 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽÚ/60180516 (0011001428) 13.2.2018 Poháre na tradičný Turnaj v nohejbale 2018 Victory sport, s.r.o. 35774282  58,82 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽÚ/60183309 (0011004978) 24.4.2018 Poháre na tradičné rybárske preteky Victory sport, s.r.o. 35774282  58,82 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/OVS/HLZ/2020 4.11.2020 Zmluva o združenej dodávke elektriny. BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  58,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220610 14.12.2022 Príslušenstvo k telefónu. Orange Slovensko a.s. 35697270  58,97 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015130 2.7.2015 Savicový material pre MHZ Papraď FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  59,00 EUR 
Nastavenia cookies