| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190068/0004289385 |
12.3.2019 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190123/0004289385 |
3.4.2019 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017168 |
10.10.2017 |
Úložný box EMBA |
WorldOffice, s. r. o. |
46267191 |
32,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2300473 |
20.9.2023 |
enregia 08/2023 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
32,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
2.8.2016 |
Mobilné telefóny - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
7.9.2016 |
Orange - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
3.10.2016 |
MT9/16 ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
3.11.2016 |
MT - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217 |
14.2.2017 |
MT - ZOS 1/17 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
8.3.2017 |
telefony - ZOS- Orange |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101330367 |
3.4.2013 |
Aktualizácia správneho poriadku |
IURA EDITION spol. s. r. o. |
31348262 |
32,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
5.5.2017 |
Orange- MT- ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385zos |
11.7.2017 |
MT- ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800507 |
28.1.2019 |
Spotreba a dodávka elektriny v Sociálnom šatníku za rok 2018. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
32,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015004993 |
5.10.2015 |
Drgoňova Dolina - vodné stočné za 1.7 -30.9.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
32,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180532/0002289385 |
3.12.2018 |
MT - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
2.5.2017 |
MT- ZOS 3/17 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130019/20132031 |
24.1.2013 |
rybárske lístky |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210290 |
6.7.2021 |
Vyúčtovanie vodného a stočného ZOS od 01.01.2021 do 30.06.2021 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
33,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015238 |
8.12.2015 |
zhotovenie pečiatok |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
33,12 EUR |